• 索 引 號:011336909/2022-03403
  • 文  號:
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu): 咸寧市統(tǒng)計局
  • 主題分類:統(tǒng)計
  • 有 效 性:有效
  • 發(fā)布日期:2022年02月08日
  • 名  稱:咸寧市統(tǒng)計局2021年部門預(yù)算公開說明-

咸寧市統(tǒng)計局2021年部門預(yù)算公開說明-

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第一部分  主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

(一)主要職能

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2021年主要工作任務(wù)

第三部分 2021年部門預(yù)算表

(一)部門收支總表

(二)財財政撥款收支總表 

(三)一般公共預(yù)算支出表

(四)一般公共預(yù)算基本支出表

(五)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

政府采購

)政府性資金

第四部分 預(yù)算績效情況說明 

第五部分 專業(yè)名詞解釋

第一部分 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

(一)主要職能

市統(tǒng)計局主要職能是承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計工作,確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確、及時;組織實施全市國民經(jīng)濟(jì)核算第一產(chǎn)業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計調(diào)查,會同有關(guān)部門組織實施市政府下達(dá)的全市人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大國情國力普查和專項調(diào)查。定期發(fā)布全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的統(tǒng)計信息,對全市國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)督,向市委、市政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議;向社會發(fā)布統(tǒng)計信息;建立并管理全市統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng),建立和維護(hù)全市基本單位名錄庫;指導(dǎo)地方統(tǒng)計信息化系統(tǒng)建設(shè)。組織管理和指導(dǎo)社情民意調(diào)查工作。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

咸寧市統(tǒng)計局現(xiàn)有內(nèi)設(shè)科室8個:辦公室、政策法規(guī)和統(tǒng)計設(shè)計管理科、國民經(jīng)濟(jì)綜合核算和區(qū)域發(fā)展統(tǒng)計科、統(tǒng)計執(zhí)法監(jiān)督科、第一產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計科、第二產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計科、固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計科、第三產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計科。下轄事業(yè)單位3個:市經(jīng)濟(jì)社會綜合調(diào)查隊(副縣級,參照公務(wù)員管理事業(yè)單位)、市普查中心(正科級事業(yè)單位,公益一類)、市社情民意調(diào)查中心(正科級事業(yè)單位,公益一類)。

市統(tǒng)計局核定行政編制26名,參公編制6名,事業(yè)編制8名。截止2021年1月,行政編制實有23人,參公編制實有5人,事業(yè)編制實有6人;離退休人員16人,其中離休人員2人,退休人員14人。我局公務(wù)用車編制數(shù)為1輛,保有量為1輛。與2020年相比,我局編制沒有變化,因軍轉(zhuǎn)及退休原因,我局在職人員較上年增加1人。

第二部分 2021年主要工作任務(wù)

2021年,市統(tǒng)計局黨組將始終把學(xué)懂弄通做實習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想作為首要政治任務(wù),全面貫徹黨的十九屆五次全會精神,牢牢抓住思想理論武裝這個根本,著力推進(jìn)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想深入人心,把學(xué)習(xí)的過程作為增強(qiáng)“四個意識”、堅定“四個自信”的過程。深入貫徹落實黨委政府和上級統(tǒng)計部門關(guān)于統(tǒng)計工作決策部署和工作要求。始終加強(qiáng)黨對統(tǒng)計工作領(lǐng)導(dǎo),始終確保黨把方向、謀大局、定政策、促改革,充分發(fā)揮黨組總攬全局、協(xié)調(diào)各方的領(lǐng)導(dǎo)核心作用,統(tǒng)籌推進(jìn)各項統(tǒng)計工作落細(xì)落實落效。

(一)加強(qiáng)黨對統(tǒng)計工作的全面領(lǐng)導(dǎo)。始終把學(xué)懂弄通做實習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想作為首要政治任務(wù),始終加強(qiáng)黨對統(tǒng)計工作領(lǐng)導(dǎo),始終確保黨把方向、謀大局、定政策、促改革,充分發(fā)揮黨組總攬全局、協(xié)調(diào)各方的領(lǐng)導(dǎo)核心作用,統(tǒng)籌推進(jìn)統(tǒng)計工作。

(二)認(rèn)真貫徹落實黨委政府工作部署。深入貫徹落實黨委政府關(guān)于統(tǒng)計工作決策部署和工作要求,堅決把全省、全市經(jīng)濟(jì)工作和省政府、市政府工作報告的具體部署轉(zhuǎn)化為推動工作的動力,轉(zhuǎn)化為推動改革的決心,緊緊圍繞市委、市政府中心工作,認(rèn)真抓好一、二、三產(chǎn)業(yè)各項統(tǒng)計工作,抓好重點統(tǒng)計改革創(chuàng)新,貫徹落實全省地區(qū)生產(chǎn)總值統(tǒng)一核算改革和第七次人口普查后續(xù)工作安排。

(三)全面提升依法治統(tǒng)能力。深化統(tǒng)計普法宣傳工作,多形式、多渠道、多主題宣傳普及統(tǒng)計法律法規(guī)政策,加強(qiáng)對領(lǐng)導(dǎo)干部、統(tǒng)計人員、統(tǒng)計調(diào)查對象的統(tǒng)計法治教育培訓(xùn)。繼續(xù)推進(jìn)統(tǒng)計管理體制改革,建立健全和進(jìn)一步完善有關(guān)統(tǒng)計法治制度,著力提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實性,提升統(tǒng)計治理體系和治理能力。

(四)全面發(fā)揮統(tǒng)計服務(wù)作用。做實統(tǒng)計監(jiān)測評價工作,加強(qiáng)對推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、節(jié)能考核、綠色評價等工作預(yù)警預(yù)判和數(shù)據(jù)解讀。加強(qiáng)統(tǒng)計宏觀數(shù)據(jù)發(fā)布和詮釋解讀,為創(chuàng)新完善宏觀調(diào)控、合理引導(dǎo)預(yù)期、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展提供更加優(yōu)質(zhì)的統(tǒng)計服務(wù)。

第三部分 2021年部門預(yù)算表

(一)部門收支總表

2021年度市統(tǒng)計局部門預(yù)算收入數(shù)為1003.68萬元。其中,本級一般公共預(yù)算(類)經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算數(shù)為912.37萬元,社?;饟芸铑A(yù)算數(shù)為88.77萬元,上年結(jié)余2.54萬元(其他結(jié)余)。2021年部門預(yù)算支出預(yù)算數(shù)為1003.68萬元,按經(jīng)濟(jì)分類支出為:人員經(jīng)費(fèi)支出742.55萬元,標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出100.21萬元,專項業(yè)務(wù)費(fèi)78萬元,能力建設(shè)項目15萬元,公共服務(wù)項目57.54萬,不可預(yù)見費(fèi)10.38萬元。

2020年度市統(tǒng)計局部門預(yù)算數(shù)為1091.10萬元。其中,經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算數(shù)為1005.1萬元,公共預(yù)算類項目數(shù)為86萬元(社保基金),按經(jīng)濟(jì)分類為:人員經(jīng)費(fèi)支出682.54萬元,標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出100.04萬元,專項業(yè)務(wù)費(fèi)68萬元,不可預(yù)見費(fèi)10.52萬,能力建設(shè)項目15萬,公共服務(wù)項目215萬。

2021年度市統(tǒng)計局部門收支預(yù)算數(shù)較2020年度有所減少,減少87.42萬元,減少8個百分點,主要原因為2020年為咸寧第七次人口普查普查年份工作,相關(guān)業(yè)務(wù)活動增加,項目經(jīng)費(fèi)支出較大,2021年為普查數(shù)據(jù)匯總階段,業(yè)務(wù)活動減少,項目經(jīng)費(fèi)減少。

(二)財財政撥款收支總表

2021年度市統(tǒng)計局本級一般公共預(yù)算(類)經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算數(shù)為912.37萬元;按經(jīng)濟(jì)分類支出預(yù)算數(shù)為912.37萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)支出653.78萬元,標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出100.21萬元,項目支出148萬元,不可預(yù)見費(fèi)10.38萬元。2020年度市統(tǒng)計局部門預(yù)算數(shù)為1091.10萬元。按經(jīng)濟(jì)分類為:人員經(jīng)費(fèi)支出682.54萬元,標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出100.04萬元,專項業(yè)務(wù)費(fèi)68萬元,不可預(yù)見費(fèi)10.52萬,能力建設(shè)項目15萬,公共服務(wù)項目215萬。2021年與2020年相比,公用經(jīng)費(fèi)、人員支出基本保持平衡,但是因為2020年開展人口普查,公共服務(wù)項目經(jīng)費(fèi)較上年有所增加

(三)一般公共預(yù)算支出表

2021年度市統(tǒng)計局本級一般公共預(yù)算(類)經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算數(shù)為912.37萬元;按經(jīng)濟(jì)分類支出預(yù)算數(shù)為912.37萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)支出653.78萬元,標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出100.21萬元,項目支出148萬元,不可預(yù)見費(fèi)10.38萬元。

1.一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)計信息事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項),科目代碼2010501。2021的財政撥款預(yù)算數(shù)601.64萬元。主要用于:在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、離休人員離休費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)以及開展的日常辦公支出。2020年科目代碼2010501人員經(jīng)費(fèi)支出682.54萬元,較上年增加原因為人員變動和養(yǎng)老金調(diào)整在2020年。

2.一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)計信息事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)??颇看a2010502。2021年財政撥款預(yù)算數(shù)為70萬元。主要用于:統(tǒng)計資料印刷、綜合統(tǒng)計調(diào)查、企業(yè)直報及統(tǒng)計信息化維護(hù)、綜合大樓運(yùn)行維護(hù)、統(tǒng)計人員培訓(xùn)及年報、統(tǒng)計執(zhí)法監(jiān)督等。2020年科目代碼2010502專項業(yè)務(wù)費(fèi)55萬元,與上年基本持平,本著節(jié)約原則,我單位壓縮項目經(jīng)費(fèi)

3.一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)計信息事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)??颇看a2010505。2021年財政撥款預(yù)算數(shù)為53萬元。主要用于:重點工作滿意度統(tǒng)計調(diào)查、扶貧攻堅成效監(jiān)測調(diào)查等項目。2020年科目代碼2010505共計53萬,與上年持平

4.一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)計信息事務(wù)(款)專項普查(項)??颇看a2010507。2021年財政撥款預(yù)算數(shù)為25萬元。主要用于咸寧市第七次人口普查工作。2020年科目代碼2010507共計190萬,主要是咸寧市第七次人口普查工作導(dǎo)致的項目減少。

5.社會保障和就業(yè)(類)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)(項),科目代碼2080506。2021年財政撥款預(yù)算數(shù)為44.33萬元。主要用于養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。2020年財政預(yù)算撥款42.56萬,與上年基本持平,為正常人員變動調(diào)整。

6.社會保障和就業(yè)(類)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項),科目代碼2080506。2021年財政撥款預(yù)算數(shù)為22.16萬元。主要用于職業(yè)年金繳費(fèi)支出。2020年財政預(yù)算撥款21.28萬,與上年基本持平,為正常人員變動調(diào)整。

7.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項),科目代碼 2101101。2021年財政撥款預(yù)算數(shù)為24.93萬元。主要用于職工醫(yī)療保險支出。2020年財政撥款預(yù)算數(shù)為21.28萬元。主要用于職工醫(yī)療保險支出,與上年基本持平。

8.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項),科目代碼 2101103。2021年財政撥款預(yù)算數(shù)為4.60萬元。主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。2020年4.56萬,與上年基本持平

9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項),科目代碼2210201。2021年財政撥款預(yù)算數(shù)為54.27萬元。主要用于住房公積金補(bǔ)貼。2020年59.68萬元,主要是住房公積金補(bǔ)貼,與上年基本持平。

10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項),科目代碼2210202。2021年財政撥款預(yù)算數(shù)為12.44萬元。主要用于住房補(bǔ)貼,2020年財政撥款預(yù)算數(shù)為9.92萬元。主要用于住房補(bǔ)貼,因人員職級變動的調(diào)整。

(四)一般公共預(yù)算基本支出表

2021年度市統(tǒng)計局本級一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算數(shù)為753.99萬元。

1.一般公共服務(wù)(類)工資福利支出,科目代碼301。2021的財政撥款預(yù)算數(shù)597.24萬元。主要用于:在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、基本養(yǎng)老保險、公積金等。2020年財政撥款預(yù)算數(shù)549.88萬元,正常人員變動,與上年基本持平。

2.一般公共服務(wù)(類)商品和服務(wù)支出,科目代碼302。2021年財政撥款預(yù)算數(shù)為100.21萬元。主要用于購買辦公用品、維護(hù)日常運(yùn)行、三公經(jīng)費(fèi)等。2020年財政撥款預(yù)算數(shù)為100.04萬元,與上年基本持平。

3.一般公共服務(wù)(類)對個人和家庭的補(bǔ)助,科目代碼303。2021年財政撥款預(yù)算數(shù)為56.54萬元。主要用于離休干部工資、離退休干部獎金等。2020年財政撥款預(yù)算數(shù)為46.66萬元,因當(dāng)年退休人員增加。

(五)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

我局2021年公車保有量為1輛,三公經(jīng)費(fèi)具體如下:

2021年三公經(jīng)費(fèi)支出為10.05萬元,其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.0萬元,公務(wù)接待費(fèi)6.05萬元。

2020年三公經(jīng)費(fèi)支出為11.19萬元,其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.0萬元,公務(wù)接待費(fèi)7.19萬元。

2021年因人口普查工作進(jìn)入后期,招待費(fèi)減少,為進(jìn)一步落實中央勤儉節(jié)約的精神,2021年,我局將按規(guī)定減少各類公務(wù)接待支出。

(六)政府采購

我局嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》《咸寧市年政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)》有關(guān)規(guī)定,切實做到“應(yīng)編盡編,應(yīng)采盡采”。2021年,我單位政府采購預(yù)算55.6萬元,其中貨物類采購預(yù)算2.5萬元,服務(wù)類采購預(yù)算53.1萬元。比上年減少65.19萬元,下降54.0%。下降主要原因為2020年為咸寧第七次人口普查普查年份工作,相關(guān)業(yè)務(wù)活動增加,經(jīng)費(fèi)支出較大,采購項目較多,2021年為普查數(shù)據(jù)匯總階段,業(yè)務(wù)活動減少,采購項目減少。

(七)政府性資金

2021年,我單位無政府性基金預(yù)算和支出。2020年我單位政府性基金預(yù)算和支出均為0萬元。

(八)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明

市統(tǒng)計局2021機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算100.21萬元,其中:辦公經(jīng)費(fèi)7.0萬元,印刷費(fèi)1.6萬元,電費(fèi)2.0萬元,郵電費(fèi)2.0萬元,差旅費(fèi)4萬元,維修(護(hù))費(fèi)2.0萬元,會議費(fèi)2.0萬元,培訓(xùn)費(fèi)2.0萬元,公務(wù)接待費(fèi)3.05萬元,工會經(jīng)費(fèi)5.54萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.0萬元,其他交通費(fèi)用27.81萬元,其他商品和服務(wù)支出37.21萬元。占預(yù)算總額的10.0%,比上年增加5.9萬元,主要原因是人員增加,公用經(jīng)費(fèi)增加;

第四部分 預(yù)算績效情況說明

目標(biāo)1:綜合考評各縣市區(qū)群眾安全感情況(即“一感兩度三率”情況),市直單位綜合考評民意調(diào)查,食品藥品安全公眾滿意度調(diào)查,黨風(fēng)廉政建設(shè)民意調(diào)查,公眾生態(tài)環(huán)境滿意度調(diào)查,市政務(wù)服務(wù)中心窗口單位群眾滿意度調(diào)查,全國安全感調(diào)查,市屬國企領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊伍建設(shè)調(diào)查,公眾生態(tài)知曉度調(diào)查,普法知曉率調(diào)查

目標(biāo)2:工業(yè)、農(nóng)業(yè)、商貿(mào)、建筑、投資、人口等專業(yè)科室日常工作及季報、半年報、年報??

目標(biāo)3:統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量核查(按季度實施)??

目標(biāo)4:生態(tài)文明、節(jié)能減排、文化產(chǎn)業(yè)、開發(fā)區(qū)、三新統(tǒng)計等調(diào)查??

目標(biāo)5:企業(yè)一套表的運(yùn)行維護(hù)管理??

目標(biāo)6:鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計人員培訓(xùn)(2次)??

目標(biāo)7:加強(qiáng)基本單位名錄庫建設(shè),強(qiáng)化“四上”單位申報和實地核查 

目標(biāo)8:鞏固鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計“八有八化”。??

目標(biāo)9:完成好工業(yè)、能源、農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、投資、建筑業(yè)、房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)、貿(mào)經(jīng)、服務(wù)業(yè)、人口、勞動工資、社會、科技、文化產(chǎn)業(yè)、基本單位名錄庫等專業(yè)常規(guī)報表任務(wù)。

目標(biāo)10:做好《咸寧領(lǐng)導(dǎo)干部手冊》、《咸寧統(tǒng)計年鑒》等統(tǒng)計資料的編纂工作。??

目標(biāo)11:做好規(guī)模以下工業(yè)、服務(wù)業(yè)、小微企業(yè)固定資產(chǎn)投資、企業(yè)創(chuàng)新等調(diào)查,做好以全國為總體的限額以下批發(fā)零售住宿餐飲行業(yè)抽樣與問卷調(diào)查和(規(guī)模以下工業(yè)企業(yè)成本費(fèi)用調(diào)查(五年開展一次)。 

目標(biāo)12:做好2021年第七次人口普查工作。

第五部分 專業(yè)名詞解釋

1.人口普查,是指在國家統(tǒng)一規(guī)定的時間內(nèi),按照統(tǒng)一的方法、統(tǒng)一的項目、統(tǒng)一的調(diào)查表和統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)時點,對全國人口普遍地、逐戶逐人地進(jìn)行一次性調(diào)查登記和數(shù)據(jù)匯總分析,是重要的國情調(diào)查。人口狀況是我國最基本的國情,開展人口普查是掌握基本國情的重要手段。《全國人口普查條例》規(guī)定,人口普查每10年進(jìn)行一次,2020年-2022年我國將開展第七次全國人口普查。

2.三新統(tǒng)計,“三新”是指新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新商業(yè)模式。新產(chǎn)業(yè)是指應(yīng)用新科技成果、新興技術(shù)而形成一定規(guī)模的新型經(jīng)濟(jì)活動,包括高技術(shù)產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等。新業(yè)態(tài)是指順應(yīng)多元化、多樣化、個性化的產(chǎn)品或服務(wù)需求,依托技術(shù)創(chuàng)新和應(yīng)用,從現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)和領(lǐng)域中衍生疊加出的新環(huán)節(jié)、新鏈條、新活動形態(tài)。新商業(yè)模式,是指為實現(xiàn)用戶價值和企業(yè)持續(xù)盈利目標(biāo),對企業(yè)經(jīng)營的各種內(nèi)外要素進(jìn)行整合和重組,形成高效并具有獨特競爭力的商業(yè)運(yùn)行模式。黨中央、國務(wù)院高度重視以新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新商業(yè)模式的發(fā)展。中央領(lǐng)導(dǎo)同志多次就健全“三新”統(tǒng)計,更好服務(wù)宏觀決策和經(jīng)濟(jì)發(fā)展提出明確要求,指示要建立健全新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新商業(yè)模式統(tǒng)計體系,更好地反映我國“三新”發(fā)展情況。

3. 企業(yè)一套表,“企業(yè)一套表”是指以統(tǒng)計調(diào)查對象為核心,整合現(xiàn)行報表制度,消除不同統(tǒng)計調(diào)查制度對同一調(diào)查單位的重復(fù)布置和重復(fù)統(tǒng)計,充分運(yùn)用現(xiàn)代信息技術(shù),實現(xiàn)數(shù)據(jù)采集方式的統(tǒng)一組織管理和統(tǒng)計資源共享的一種新的統(tǒng)計調(diào)查制度?!捌髽I(yè)一套表”制度下,統(tǒng)計部門只向企業(yè)布置一套統(tǒng)計報表,由企業(yè)通過網(wǎng)絡(luò)直接向國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)中心報送數(shù)據(jù),各級統(tǒng)計部門在線審核、查詢及匯總處理統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

4.財政專有名詞:(1)財政撥款收入:指市本級財政當(dāng)年撥付的資金。(2)一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項):指統(tǒng)計局機(jī)關(guān)及所屬管理的事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。(3)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。(4)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。(5)三公經(jīng)費(fèi):指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

上述預(yù)算公開資料附后。

2021年2月1日

部門收支預(yù)算總表

單位:萬元

收入

支出

項目

預(yù)算數(shù)

項目(按經(jīng)濟(jì)分類)

預(yù)算數(shù)

一、一般公共預(yù)算撥款

912.37

一、基本保障支出

842.76

本級一般公共預(yù)算撥款

912.37

人員經(jīng)費(fèi)支出

742.55

上級補(bǔ)助

標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出

100.21

一般債券

二、項目支出

150.54

二、政府性基金撥款

三、項目支出不可預(yù)見費(fèi)

10.38

本級基金

四、事業(yè)單位經(jīng)營支出

上級基金

五、對附屬單位補(bǔ)助支出

專項債券

六、上繳上級支出

三、社?;饟芸?/span>

88.77

四、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款

五、納入專戶管理的非稅收入

六、事業(yè)收入

七、事業(yè)單位經(jīng)營收入

八、附屬單位上繳收入

九、往來收入

十、其他收入

十一、融資借款

本年收入合計:

1,001.14

本年支出合計:

1,003.68

八、上年結(jié)余(轉(zhuǎn))

2.54

結(jié)轉(zhuǎn)下年

公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)

政府基金結(jié)轉(zhuǎn)

其他結(jié)余

2.54

收入總計:

1,003.68

支出總計

1,003.68

備注:本表收支包含社保基金發(fā)放退休人員的退休金

部門收入預(yù)算總表

單位:萬元

單位名稱

合計

上年結(jié)余(轉(zhuǎn))

一般公共預(yù)算

政府性基金

社?;?/span>

國有資本經(jīng)營預(yù)算

納入專戶管理的非稅

事業(yè)收入

事業(yè)單位經(jīng)營收入

附屬單位上繳收入

往來收入

其他收入

融資借款

小計

公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)

政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)

其他結(jié)余

小計

本級一般公共預(yù)算

上級補(bǔ)助

一般債券

小計

本級基金

上級基金

專項債券

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

合計

1,003.68

2.54

2.54

912.37

912.37

88.77

市統(tǒng)計局

1,003.68

2.54

2.54

912.37

912.37

88.77

市統(tǒng)計局

1,003.68

2.54

2.54

912.37

912.37

88.77

部門支出預(yù)算總表(按功能科目到項級)

單位:萬元

單位編碼

?位名稱(科目)

合計

基本保障支出

項目支出

項目支出不可預(yù)見費(fèi)

事業(yè)單位經(jīng)營支出

對附屬單位補(bǔ)助支出

上繳上級支出

小計

人員經(jīng)費(fèi)支出

標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出

1

2

3

4

5

6

7

8

9

合計

1,003.68

842.76

742.55

100.21

150.54

10.38

242

市統(tǒng)計局

1,003.68

842.76

742.55

100.21

150.54

10.38

242001

市統(tǒng)計局

1,003.68

842.76

742.55

100.21

150.54

10.38

201

一般公共服務(wù)支出

840.95

680.03

579.82

100.21

150.54

10.38

20105

統(tǒng)計信息事務(wù)

840.95

680.03

579.82

100.21

150.54

10.38

2010501

行政運(yùn)行(統(tǒng)計信息事務(wù))

690.41

680.03

579.82

100.21

10.38

2010502

一般行政管理事務(wù)(統(tǒng)計信息事務(wù))

72.54

72.54

2010505

專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)

53.00

53.00

2010507

專項普查活動

25.00

25.00

208

社會保障和就業(yè)支出

66.49

66.49

66.49

20805

行政事業(yè)單位離退休

66.49

66.49

66.49

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出

44.33

44.33

44.33

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

22.16

22.16

22.16

210

衛(wèi)生健康支出

29.53

29.53

29.53

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

29.53

29.53

29.53

2101101

行政單位醫(yī)療

24.93

24.93

24.93

2101103

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

4.60

4.60

4.60

221

住房保障支出

66.71

66.71

66.71

22102

住房改革支出

66.71

66.71

66.71

2210201

住房公積金

54.27

54.27

54.27

2210202

提租補(bǔ)貼

12.44

12.44

12.44

財政撥款收支總表

單位:萬元

收入

支出

項目

預(yù)算數(shù)

項目(按經(jīng)濟(jì)分類)

預(yù)算數(shù)

一、一般公共預(yù)算撥款

912.37

一、基本支出

753.99

本級一般公共預(yù)算撥款

912.37

人員支出

653.78

上級補(bǔ)助

標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出

100.21

二、政府性基金撥款

二、項目支出

148.00

本級基金

三、項目支出不可預(yù)見費(fèi)

10.38

上級基金

四、事業(yè)單位經(jīng)營支出

五、對附屬單位補(bǔ)助支出

六、上繳上級支出

本年收入合計:

912.37

本年支出合計:

912.37

收入總計:

912.37

支出總計

912.37

一般公共預(yù)算支出表(按功能科目到項級)

單位:萬元

單位編碼

?位名稱(科目)

合計

基本保障支出

項目支出

項目支出不可預(yù)見費(fèi)

事業(yè)單位經(jīng)營支出

對附屬單位補(bǔ)助支出

上繳上級支出

小計

人員經(jīng)費(fèi)支出

標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出

1

2

3

4

5

6

7

8

9

合計

912.37

753.99

653.78

100.21

148.00

10.38

242

市統(tǒng)計局

912.37

753.99

653.78

100.21

148.00

10.38

242001

市統(tǒng)計局

912.37

753.99

653.78

100.21

148.00

10.38

201

一般公共服務(wù)支出

749.64

591.26

491.05

100.21

148.00

10.38

20105

統(tǒng)計信息事務(wù)

749.64

591.26

491.05

100.21

148.00

10.38

2010501

行政運(yùn)行(統(tǒng)計信息事務(wù))

601.64

591.26

491.05

100.21

10.38

2010502

一般行政管理事務(wù)(統(tǒng)計信息事務(wù))

70.00

70.00

2010505

專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)

53.00

53.00

2010507

專項普查活動

25.00

25.00

208

社會保障和就業(yè)支出

66.49

66.49

66.49

20805

行政事業(yè)單位離退休

66.49

66.49

66.49

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出

44.33

44.33

44.33

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

22.16

22.16

22.16

210

衛(wèi)生健康支出

29.53

29.53

29.53

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

29.53

29.53

29.53

2101101

行政單位醫(yī)療

24.93

24.93

24.93

2101103

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

4.60

4.60

4.60

221

住房保障支出

66.71

66.71

66.71

22102

住房改革支出

66.71

66.71

66.71

2210201

住房公積金

54.27

54.27

54.27

2210202

提租補(bǔ)貼

12.44

12.44

12.44

一般公共預(yù)算基本支出表(按經(jīng)濟(jì)科目到款級)

單位:萬元

單位編碼

?位名稱(科目)

合計

**

**

1

合計

753.99

242

市統(tǒng)計局

753.99

242001

市統(tǒng)計局

753.99

301

工資福利支出

597.24

30101

基本工資

135.32

30102

津貼補(bǔ)貼

92.88

30103

獎金

184.74

30107

績效工資

13.47

30108

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)

44.33

30109

職業(yè)年金繳費(fèi)

22.16

30110

職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)

24.93

30111

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

4.60

30112

其他社會保障繳費(fèi)

30113

住房公積金

54.27

30199

其他工資福利支出

20.54

302

商品和服務(wù)支出

100.21

30201

辦公費(fèi)

7.00

30202

印刷費(fèi)

1.60

30203

咨詢費(fèi)

30204

手續(xù)費(fèi)

30205

水費(fèi)

30206

電費(fèi)

2.00

30207

郵電費(fèi)

2.00

30208

取暖費(fèi)

30209

物業(yè)管理費(fèi)

30211

差旅費(fèi)

4.00

30212

因公出國(境)費(fèi)用

30213

維修(護(hù))費(fèi)

2.00

30214

租賃費(fèi)

30215

會議費(fèi)

2.00

30216

培訓(xùn)費(fèi)

2.00

30217

公務(wù)接待費(fèi)

3.05

30218

專用材料費(fèi)

30224

被裝購置費(fèi)

30225

專用燃料費(fèi)

30226

勞務(wù)費(fèi)

30227

委托業(yè)務(wù)費(fèi)

30228

工會經(jīng)費(fèi)

5.54

30229

福利費(fèi)

30231

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

4.00

30239

其他交通費(fèi)用

27.81

30240

稅金及附加費(fèi)用

30293

302商品和服務(wù)支出(會議費(fèi))

30294

302商品和服務(wù)支出(培訓(xùn)費(fèi))

30297

302商品和服務(wù)支出(公務(wù)接待費(fèi))

30298

302商品和服務(wù)支出(其他)

30299

其他商品和服務(wù)支出

37.21

303

對個人和家庭的補(bǔ)助

56.54

30301

離休費(fèi)

21.65

30302

退休費(fèi)

30305

生活補(bǔ)助

30307

醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

2.90

30309

獎勵金

0.01

30399

其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出

31.98

310

其他資本性支出

31002

辦公設(shè)備購置

31003

專用設(shè)備購置

31007

信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

399

其他支出

39999

其他支出

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

單位:萬元

項目

預(yù)算數(shù)

合計

10.05

1.因公出國(境)?

2.公務(wù)接待費(fèi)

6.05

3.公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

4.00

其中:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

4.00

公務(wù)用車購置

政府性基金預(yù)算支出表(按功能科目到項級)

單位:萬元

單位編碼

?位名稱(科目)

合計

基本保障支出

項目支出

項目支出不可預(yù)見費(fèi)

事業(yè)單位經(jīng)營支出

對附屬單位補(bǔ)助支出

上繳上級支出

小計

人員經(jīng)費(fèi)支出

標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出

1

2

3

4

5

6

7

8

9

合計

0

0

0

0

0

0

0

0

0

242

市統(tǒng)計局

0

0

0

0

0

0

0

0

0

242001

市統(tǒng)計局

0

0

0

0

0

0

0

0

0

201

一般公共服務(wù)支出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20105

統(tǒng)計信息事務(wù)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2010501

行政運(yùn)行(統(tǒng)計信息事務(wù))

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2010502

一般行政管理事務(wù)(統(tǒng)計信息事務(wù))

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2010505

專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2010507

專項普查活動

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208

社會保障和就業(yè)支出

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20805

行政事業(yè)單位離退休

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2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出

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2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

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210

衛(wèi)生健康支出

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21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

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2101101

行政單位醫(yī)療

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2101103

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

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221

住房保障支出

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22102

住房改革支出

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2210201

住房公積金

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2210202

提租補(bǔ)貼

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