第一部分
主要職責及機構設置
(一)主要職能
(二)機構設置
第二部分
2022 年主要工作任務
第三部分
2022 年部門預算表
(一)部門收支總表
(二)部門收入總表
(三)部門支出總表
(四)財政撥款收支總表
(五)一般公共預算支出表
(六)一般公共預算基本支出表
(七)一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
(八)政府性資金
(九)項目支出表
第四部分
2022 年部門預算編制情況及說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 主要職責及機構設置
(一)主要職能
市統(tǒng)計局主要職能是承擔組織領導和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計工
作,確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、及時;組織實施全市國民經(jīng)
濟核算第一產(chǎn)業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計調(diào)查,會同有關部門組織實施市政府下達的全市人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等重大國
情國力普查和專項調(diào)查。定期發(fā)布全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展
的統(tǒng)計信息,對全市國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步和資源
環(huán)境等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預測和統(tǒng)計監(jiān)督,向市委、
市政府及有關部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議;向社會發(fā)布統(tǒng)
計信息;建立并管理全市統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫
系統(tǒng),建立和維護全市基本單位名錄庫;指導地方統(tǒng)計信息
化系統(tǒng)建設。組織管理和指導社情民意調(diào)查工作。
(二)機構設置
咸寧市統(tǒng)計局現(xiàn)有內(nèi)設科室8個:辦公室、政策法規(guī)和統(tǒng)計
設計管理科、國民經(jīng)濟綜合核算和區(qū)域發(fā)展統(tǒng)計科、統(tǒng)計執(zhí)法
監(jiān)督科、第一產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計科、第二產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計科、固定資產(chǎn)投資統(tǒng)
計科、第三產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計科。下轄事業(yè)單位3個:市經(jīng)濟社會綜合調(diào)
查隊(副縣級,參照公務員管理事業(yè)單位)、市普查中心(正
科級事業(yè)單位,公益一類)、市社情民意調(diào)查中心(正科級事
業(yè)單位,公益一類)下轄事業(yè)單位不能獨立核算,所有收支與局機關一起。
市統(tǒng)計局核定行政編制 26 名,參公編制 6 名,事業(yè)編制 8
名。截止 2022 年 1 月,行政編制實有 22 人,占編不上編“以
錢養(yǎng)事”3 人,參公編制實有 5 人,事業(yè)編制實有 6 人;離退休
人員 16 人,其中離休人員 2 人,退休人員 14 人。與 2021 年相
比,我局編制沒有變化,因軍轉(zhuǎn)及調(diào)動原因,我局在職人員較
上年增加 2 人。第二部分 2022 年主要工作任務
一、始終堅持黨對統(tǒng)計工作的全面領導
堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持“兩個
確立”,做到“兩個維護”,真抓實干推動黨的路線方針政策和黨中
央決策部署、省委工作要求、市委工作安排在市統(tǒng)計局落地落實落細。
二、扎實推進“十四五”時期統(tǒng)計現(xiàn)代化改革
以《湖北省“十四五”時期統(tǒng)計現(xiàn)代化改革規(guī)劃》為遵循,立足
“兩個大局”,科學把握新發(fā)展階段的新機遇新挑戰(zhàn),結合咸寧統(tǒng)計
工作實際,認真梳理工作任務,壓實工作責任,抓好貫徹落實。
三、抓好黨的十九屆六中全會精神學習貫徹
切實把思想和行動統(tǒng)一到以習近平同志為核心的黨中央決策部
署上來,把深入學習貫徹黨的十九屆六中全會精神與省委十一屆十次
全會精神、市第六次黨代會精神結合起來,以趕考的心態(tài)、拼搏的狀
態(tài)、奮進的姿態(tài),擼起袖子加油干、只爭朝夕抓落實,奮力譜寫統(tǒng)計
現(xiàn)代化建設新篇章,以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開!
第三部分 2022 年部門預算表
第四部分 2022 年部門預算編制情況
(一)部門收支總表
2022 年市統(tǒng)計局部門預算收入數(shù)為 1148.34 萬元。其中,
本級一般公共預算(類)經(jīng)費撥款預算數(shù)為 1043.66 萬元,社
?;饟芸铑A算數(shù)為 104.68 萬元。
2021 年市統(tǒng)計局部門預算收入數(shù)為 1003.68 萬元。其中,
本級一般公共預算(類)經(jīng)費撥款預算數(shù)為 912.37 萬元,社保
基金撥款預算數(shù)為88.77 萬元,上年結余2.54 萬元(其他結余)。
2022 年市統(tǒng)計局部門收入預算數(shù)較 2021 年度增加 144.66
萬元,增加了 14.4 個百分點,增加原因是一是新增 2 名干部職工??
工,人員經(jīng)費增加;二是項目經(jīng)費增加;三是退休人員調(diào)標社
?;鸾?jīng)費增加。
2022 年部門預算支出預算數(shù)為 1148.34 萬元,按經(jīng)濟分類
支出為:人員經(jīng)費支出 825.94 萬元,標準公用經(jīng)費支出 126.41
萬元,經(jīng)常性項目 196 萬元。
2021 年部門預算支出預算數(shù)為 1003.68 萬元,按經(jīng)濟分類
支出為:人員經(jīng)費支出 742.55 萬元,標準公用經(jīng)費支出 100.21
萬元,專項業(yè)務費 78 萬元,能力建設項目 15 萬元,公共服務
項目 57.54 萬,不可預見費 10.38 萬元。
2022 年市統(tǒng)計局部門支出預算數(shù)較 2021 年度增加 144.66
萬元,增加 14.4 個百分點,主要原因一是新增 2 名干部職工;
二是2022年根據(jù)省統(tǒng)計局工作安排全省統(tǒng)計系統(tǒng)視頻會議終端
更新;三是民調(diào)電訪調(diào)查專家信息因信息化更新。(二)機關運行經(jīng)費支出表
市統(tǒng)計局 2022 年機關運行經(jīng)費預算 126.41 萬元,其中:
辦公經(jīng)費 16.5 萬元,郵電費 1.5 萬元,差旅費 7 萬元,公務接
待費 2.5 萬元,勞務費 11 萬元,委托業(yè)務費 3.5 萬元,工會經(jīng)
費 9.87 萬元,福利費 7.22 萬元,其他交通費用 28.47 萬元,
辦公設備購置 2.0 萬元,其他商品和服務支出 36.84 萬元。占
預算總額的 12.1%,比上年增加 26.2 萬元,主要原因一是人員
增加,公用經(jīng)費增加;二是宣傳費用增加。
(三)“三公”經(jīng)費預算安排
2022 年三公經(jīng)費支出為 6.5 萬元,其中:因公出國(境)經(jīng)
費預算 0 萬元,公務用車運行維護費 4.0 萬元,公務接待費 2.5
萬元。較 2021 年減少 3.55 萬元,主要原因是 2022 年我局為進
一步落實中央勤儉節(jié)約的精神減少各類公務接待支出。
(四)政府采購預算安排
市統(tǒng)計局嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》《咸寧
市年政府集中采購目錄及標準》有關規(guī)定,切實做到“應編盡
編,應采盡采”。2022 年,我單位政府采購預算 92.65 萬元,
其中貨物類采購預算 30.95 萬元,服務類采購預算 61.7 萬元。
比上年增加 37.05 萬元,增長了 66.6%。主要原因是 2022 年我局
因升級全省統(tǒng)計系統(tǒng)視頻會議終端設備,采購項目增加。
(五)國有資產(chǎn)占用情況
截止 2021 年 12 月 31 日,本單位保有車輛共有 2 輛,均為
應急公務用車,
2021 年 12 月經(jīng)市公車辦審批通過新購置公務用車 1 輛。原有公車于 2009 年 4 月購置,行駛里程 30 余萬公
里,原值為 216000 元,累計折舊 216000 元,資產(chǎn)凈值為 0
元,該公車已上交至市公車辦,因還未拍賣,暫未從我局資
產(chǎn)系統(tǒng)中下賬。無價值 50 萬元以上通用設備。
(六)政府性資金
2022 年,我單位無政府性基金預算和支出。
(七)2022 年部門預算績效情況
2022 年市統(tǒng)計局項目支出 196 萬元,各項目均按照預算績
效管理工作的要求,開展績效目標編制及評審、績效監(jiān)控、績
效評價等工作。一是開展實時檢查、及時糾偏,確保預算績效
目標的順利實現(xiàn);二是對所有項目資金建立臺賬,按月梳理,
對重點項目資金實施動態(tài)監(jiān)控;三是將項目績效評價與科室工
作目標融合,確保科室工作任務落實到位。
第五部分 專業(yè)名詞解釋
1.人口普查,是指在國家統(tǒng)一規(guī)定的時間內(nèi),按照統(tǒng)一的
方法、統(tǒng)一的項目、統(tǒng)一的調(diào)查表和統(tǒng)一的標準時點,對全國
人口普遍地、逐戶逐人地進行一次性調(diào)查登記和數(shù)據(jù)匯總分析,
是重要的國情調(diào)查。人口狀況是我國最基本的國情,開展人口
普查是掌握基本國情的重要手段?!度珖丝谄詹闂l例》規(guī)定,
人口普查每 10 年進行一次,2020 年-2022 年我國將開展第七次
全國人口普查。
2.三新統(tǒng)計,“三新”是指新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新商業(yè)模式。新產(chǎn)業(yè)是指應用新科技成果、新興技術而形成一定規(guī)模的新型
經(jīng)濟活動,包括高技術產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代服務業(yè)等。新業(yè)態(tài)是指順應
多元化、多樣化、個性化的產(chǎn)品或服務需求,依托技術創(chuàng)新和
應用,從現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)和領域中衍生疊加出的新環(huán)節(jié)、新鏈條、新
活動形態(tài)。新商業(yè)模式,是指為實現(xiàn)用戶價值和企業(yè)持續(xù)盈利
目標,對企業(yè)經(jīng)營的各種內(nèi)外要素進行整合和重組,形成高效
并具有獨特競爭力的商業(yè)運行模式。黨中央、國務院高度重視
以新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新商業(yè)模式的發(fā)展。中央領導同志多次就
健全“三新”統(tǒng)計,更好服務宏觀決策和經(jīng)濟發(fā)展提出明確要
求,指示要建立健全新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新商業(yè)模式統(tǒng)計體系,
更好地反映我國“三新”發(fā)展情況。
3. 企業(yè)一套表,“企業(yè)一套表”是指以統(tǒng)計調(diào)查對象為核
心,整合現(xiàn)行報表制度,消除不同統(tǒng)計調(diào)查制度對同一調(diào)查單
位的重復布置和重復統(tǒng)計,充分運用現(xiàn)代信息技術,實現(xiàn)數(shù)據(jù)
采集方式的統(tǒng)一組織管理和統(tǒng)計資源共享的一種新的統(tǒng)計調(diào)查
制度?!捌髽I(yè)一套表”制度下,統(tǒng)計部門只向企業(yè)布置一套統(tǒng)
計報表,由企業(yè)通過網(wǎng)絡直接向國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)中心報送數(shù)據(jù),
各級統(tǒng)計部門在線審核、查詢及匯總處理統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
4.財政專有名詞:(
1)財政撥款收入:指市本級財政當年
撥付的資金。(
2)一般公共服務(類)財政事務(款)行政運
行(項):指統(tǒng)計局機關及所屬管理的事業(yè)單位用于保障機構
正常運行、開展日常工作的基本支出。(3)基本支出:指為保
障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。(
4)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務
和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。(
5)三公經(jīng)費:指用財政撥款
安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護、公務接
待費。其中,因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)
的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用
車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路
過橋費、保險費等支出;公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各
類公務接待支出。