目 ??錄
第一部分? 咸寧市統(tǒng)計(jì)局概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
????二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分?咸寧市統(tǒng)計(jì)局2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分? 咸寧市統(tǒng)計(jì)局2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十四、專(zhuān)項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明
第四部分? 其他需要說(shuō)明的情況
第五部分? 名詞解釋
第六部分 附件
第一部分 咸寧市統(tǒng)計(jì)局概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
市統(tǒng)計(jì)局主要職責(zé)是承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計(jì)工作,確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí);組織實(shí)施全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算第一產(chǎn)業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)調(diào)查,會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施市政府下達(dá)的全市人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大國(guó)情國(guó)力普查和專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查。定期發(fā)布全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的統(tǒng)計(jì)信息,對(duì)全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督,向市委、市政府及有關(guān)部門(mén)提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢(xún)建設(shè);向社會(huì)發(fā)布統(tǒng)計(jì)信息;建立并管理全市統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng),建立和維護(hù)全市基本單位名錄庫(kù);指導(dǎo)地方統(tǒng)計(jì)信息化建設(shè)。組織管理和指導(dǎo)社情民意調(diào)查工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
從單位構(gòu)成看,咸寧市統(tǒng)計(jì)局部門(mén)決算由實(shí)行獨(dú)立核算的咸寧市統(tǒng)計(jì)局本級(jí)決算和0個(gè)下屬單位決算組成。
納入咸寧市統(tǒng)計(jì)局2022年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:
1.咸寧市統(tǒng)計(jì)局(本級(jí))
市統(tǒng)計(jì)局現(xiàn)有內(nèi)設(shè)科室6個(gè):辦公室、國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合核算和區(qū)域發(fā)展統(tǒng)計(jì)科(第一產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)科)、第二產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)科、第三產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)科、統(tǒng)計(jì)執(zhí)法監(jiān)督科(政策法規(guī)和統(tǒng)計(jì)設(shè)計(jì)管理科)、固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計(jì)科。下轄事業(yè)單位3個(gè):市經(jīng)濟(jì)社會(huì)綜合調(diào)查隊(duì)(副縣級(jí),參照公務(wù)員管理事業(yè)單位)、市普查中心(正科級(jí)事業(yè)單位,公益一類(lèi))、市社情民意調(diào)查中心(正科級(jí)事業(yè)單位,公益一類(lèi))。
市統(tǒng)計(jì)局共有編制40名,其中行政編制26名、事業(yè)編制14名(咸寧市經(jīng)濟(jì)社會(huì)綜合調(diào)查隊(duì)6名、咸寧市統(tǒng)計(jì)局普查中心5名、咸寧市社情民意調(diào)查中心3名)。
截止2022年12月,局機(jī)關(guān)實(shí)有26人,其中行政編制實(shí)有24人:縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)4人,縣級(jí)非領(lǐng)導(dǎo)2人,一級(jí)主任科員4人,正科級(jí)干部4人,副科級(jí)干部4人,四級(jí)主任科員2人,科員3人;占編不上編以錢(qián)養(yǎng)事3人。
二級(jí)參公編制實(shí)有3人,其中副科級(jí)干部1人,科員2人。
二級(jí)事業(yè)單位編制實(shí)有8人,其中正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)1人,副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)2人,管理九級(jí)4人,試用期1人。
我單位下屬單位未獨(dú)立核算,所有經(jīng)費(fèi)由市統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)一核算。
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
????四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
????五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
????七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
????八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)均為1546.34萬(wàn)元。與2021年度相比,收、支總計(jì)各增加579.5萬(wàn)元,增長(zhǎng)59.94 %,主要原因是一是本年度補(bǔ)發(fā)了退休人員統(tǒng)籌待遇及在職人員基礎(chǔ)績(jī)效,二是因國(guó)家統(tǒng)計(jì)局及省統(tǒng)計(jì)局工作統(tǒng)一安排增加了民調(diào)電訪(fǎng)專(zhuān)家系統(tǒng)、視頻軟件更新、信息化替代、視頻會(huì)議室更新及改建等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況
二、收入決算情況說(shuō)明
????2022年度收入合計(jì)1546.34萬(wàn)元,與2021年度相比,收入合計(jì)增加579.5萬(wàn)元,增長(zhǎng)59.94%。其中:財(cái)政撥款收入1512.09萬(wàn)元,占本年收入97.79%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占本年收入0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占本年收入0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占本年收入0%;其他收入34.25萬(wàn)元,占本年收入2.21%。增長(zhǎng)的主要原因是:一是人員經(jīng)費(fèi)收入增加,本年度補(bǔ)發(fā)了退休人員統(tǒng)籌待遇及在職人員基礎(chǔ)績(jī)效;二是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入增加,因國(guó)家統(tǒng)計(jì)局及省統(tǒng)計(jì)局工作統(tǒng)一安排增加了民調(diào)電訪(fǎng)專(zhuān)家系統(tǒng)、視頻軟件更新、信息化替代、視頻會(huì)議室更新及改建等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
圖2:收入決算結(jié)構(gòu)
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)1546.34萬(wàn)元,與2021年度相比,支出合計(jì)增加579.5萬(wàn)元,增長(zhǎng)59.94%。其中:基本支出1290.13萬(wàn)元,占本年支出83.43%;項(xiàng)目支出256.21萬(wàn)元,占本年支出16.57%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占本年支出0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占本年支出0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占本年支出0%。增長(zhǎng)的主要原因是:一是人員經(jīng)費(fèi)支出增加,本年度補(bǔ)發(fā)了退休人員統(tǒng)籌待遇及在職人員基礎(chǔ)績(jī)效;二是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加,因國(guó)家統(tǒng)計(jì)局及省統(tǒng)計(jì)局工作統(tǒng)一安排增加了民調(diào)電訪(fǎng)專(zhuān)家系統(tǒng)、視頻軟件更新、信息化替代、視頻會(huì)議室更新及改建等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
圖3:支出決算結(jié)構(gòu)
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1512.09萬(wàn)元。與2021年度相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加560.21萬(wàn)元,增長(zhǎng) 58.85%。主要原因一是人員經(jīng)費(fèi)收入增加,用于補(bǔ)發(fā)在職及退休干部績(jī)效工資,二是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入增加,因國(guó)家統(tǒng)計(jì)局及省統(tǒng)計(jì)局工作統(tǒng)一安排增加了民調(diào)電訪(fǎng)專(zhuān)家系統(tǒng)、視頻軟件更新、信息化替代、視頻會(huì)議室更新及改建等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
2022年度財(cái)政撥款收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1512.09萬(wàn)元,比2021年度決算數(shù)增加560.21萬(wàn)元。主要原因是一是人員經(jīng)費(fèi)收入增加,用于補(bǔ)發(fā)在職及退休干部績(jī)效工資,二是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入增加,因國(guó)家統(tǒng)計(jì)局及省統(tǒng)計(jì)局工作統(tǒng)一安排增加了民調(diào)電訪(fǎng)專(zhuān)家系統(tǒng)、視頻軟件更新、信息化替代、視頻會(huì)議室更新及改建等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,比2021年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,比2021年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元。
圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1512.09萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的97.79%。與2021年度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加560.21萬(wàn)元,增長(zhǎng)58.85%。主要原因一是人員經(jīng)費(fèi)支出增加,用于補(bǔ)發(fā)在職及退休干部績(jī)效工資,二是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加,因國(guó)家統(tǒng)計(jì)局及省統(tǒng)計(jì)局工作統(tǒng)一安排增加了民調(diào)電訪(fǎng)專(zhuān)家系統(tǒng)、視頻軟件更新、信息化替代、視頻會(huì)議室更新及改建等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1512.09萬(wàn)元,主要用于以下方面:
1.一般公共服務(wù)支出1236.17萬(wàn)元,占81.75%。主要是用于保障局機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn),支持單位履行職能,保障項(xiàng)目支出。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出175.67萬(wàn)元,占11.62%。主要是用于干部職工的社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)。
3. 衛(wèi)生健康支出30.68萬(wàn)元,占2.03%。主要是用于干部職工日常體檢。
4. 住房保障支出69.58萬(wàn)元,占4.6%。主要是用于干部職工住房公積金及住房補(bǔ)貼。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算1043.66萬(wàn)元,支出決算為1512.09萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的144.88%。其中:一般公共服務(wù)支出1236.17萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出175.67萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出30.68萬(wàn)元,住房保障支出69.58萬(wàn)元。
一般公共服務(wù)支出(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為658.46萬(wàn)元,支出決算為1008.4萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的153.15%,支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù),主要原因一是根據(jù)市財(cái)政局工作安排,清算在職及退休干部績(jī)效工資,二是根據(jù)省統(tǒng)計(jì)局工作統(tǒng)一安排追加視頻會(huì)議室更新及改建項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1290.06萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)1169.46萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、撫恤金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)120.6萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位當(dāng)年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
我單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為6.5萬(wàn)元,支出決算為5.1萬(wàn)元,完成預(yù)算的78.46%。較上年減少16.32萬(wàn)元,下降76.19%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:公務(wù)接待費(fèi)用減少。決算數(shù)較上年減少的主要原因:2021年,新增購(gòu)買(mǎi)價(jià)值18萬(wàn)元的公務(wù)用車(chē)1輛。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。較上年增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0%。
全年支出涉及出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為4萬(wàn)元,支出決算為4萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%;較上年減少18萬(wàn)元,下降81.82%。決算數(shù)較上年減少的主要原因:2021年,我局新增購(gòu)買(mǎi)價(jià)值18萬(wàn)元的公務(wù)用車(chē)1輛。其中:
(1)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元。本年度購(gòu)置(更新)公務(wù)用車(chē)0輛。
(2)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出4萬(wàn)元,主要用于公車(chē)日常維修、充值油卡、過(guò)路(橋)費(fèi)用。截至2022年12月31日,開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.5萬(wàn)元,支出決算為1.1萬(wàn)元,完成預(yù)算的44%,較上年增加0.3萬(wàn)元,增長(zhǎng)37.5%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:厲行節(jié)約,打造節(jié)約型機(jī)關(guān),減少公務(wù)接待開(kāi)支。其中:
外賓接待支出0萬(wàn)元,2022年共接待來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組0個(gè),0人次(不包括陪同人員)。
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.1萬(wàn)元,接待對(duì)象主要是省統(tǒng)計(jì)局和各縣市區(qū)統(tǒng)計(jì)局領(lǐng)導(dǎo)干部,主要是開(kāi)展統(tǒng)計(jì)調(diào)研和統(tǒng)計(jì)匯報(bào)、交流工作。2022年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組17個(gè),80人次(不包括陪同人員)。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén) 2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出120.6萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)減少5.81萬(wàn)元,降低4.6%。主要原因是:辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)減少1.41萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)減少1.4萬(wàn)元,其他交通費(fèi)用減少5.67萬(wàn)元。
十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén) 2022年度政府采購(gòu)支出總額95.51萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出63.89萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出21.3萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出10.32萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額95.51萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額95.51萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的66.9%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的22.3%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的10.8%。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年 12月31日,部門(mén)共有車(chē)輛 1輛,其中,1應(yīng)急保障用車(chē)1輛;單位價(jià)值 100萬(wàn)元以上設(shè)備(不含車(chē)輛)0臺(tái)(套)。
十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及項(xiàng)目10個(gè),資金224.03萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,一是產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。2022年度在省統(tǒng)計(jì)局和市委市政府工作部署下,按照年初既定任務(wù)目標(biāo),各項(xiàng)工作完成度高。夯實(shí)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)工作,全年印刷統(tǒng)計(jì)資料分析1.2萬(wàn)余份,人普年鑒250本;進(jìn)一步做好統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)送,聯(lián)網(wǎng)直報(bào)企業(yè)達(dá)3022家,并持續(xù)維護(hù)8條內(nèi)網(wǎng)專(zhuān)線(xiàn);強(qiáng)化對(duì)統(tǒng)計(jì)員業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn),開(kāi)展統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)6次;改造統(tǒng)計(jì)視頻會(huì)議系統(tǒng),提高視頻畫(huà)面清晰度和視頻系統(tǒng)穩(wěn)定性;嚴(yán)格執(zhí)行入庫(kù)企業(yè)實(shí)地核查,全年共計(jì)開(kāi)展16次;企業(yè)情況調(diào)研42次;數(shù)據(jù)質(zhì)量核查64次。升級(jí)民調(diào)電訪(fǎng)專(zhuān)家調(diào)查系統(tǒng),同時(shí)受各單位委托完成“2021年度綜合考評(píng)民意調(diào)查”、“2021年度黨委(黨組)書(shū)記抓基層黨建工作述職測(cè)評(píng)”“2022年度群眾安全感調(diào)查”“2021年度黨風(fēng)廉政建設(shè)調(diào)查”“2022年度政務(wù)服務(wù)滿(mǎn)意度調(diào)查”等5次滿(mǎn)意度調(diào)查,共計(jì)20764份調(diào)查問(wèn)卷。二是效益指標(biāo)完成情況分析。通過(guò)統(tǒng)計(jì)企業(yè)調(diào)研,統(tǒng)計(jì)人員培訓(xùn),統(tǒng)計(jì)資料印刷,統(tǒng)計(jì)執(zhí)法監(jiān)督,重點(diǎn)工作滿(mǎn)意度統(tǒng)計(jì)調(diào)查等工作,進(jìn)一步提升統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)能力,打造統(tǒng)計(jì)尖兵。三是滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況分析。服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)完成。
附件:《2022年度咸寧市統(tǒng)計(jì)局整體績(jī)效自評(píng)結(jié)果》
(二)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
本部門(mén)今年在部門(mén)決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果(涉密項(xiàng)目除外)。
1.市統(tǒng)計(jì)局辦公大樓運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20元,執(zhí)行數(shù)為20萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是維持辦公用房水電、物業(yè)費(fèi)用;二是維持辦公用房維修修護(hù)費(fèi)用。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:由于辦公大樓物業(yè)統(tǒng)一管理,費(fèi)用整體偏高。下一步改進(jìn)措施:進(jìn)一步加強(qiáng)和物業(yè)的溝通,爭(zhēng)取優(yōu)化綜合費(fèi)用收費(fèi)結(jié)構(gòu),改善收費(fèi)高的問(wèn)題。
附件:《市統(tǒng)計(jì)局辦公大樓運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表》
2.市統(tǒng)計(jì)局民調(diào)電訪(fǎng)專(zhuān)家系統(tǒng)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為54萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為54萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出產(chǎn)出和效益:一是完成CTI平臺(tái),應(yīng)用軟件和14個(gè)基礎(chǔ)應(yīng)用端;二是掌握電訪(fǎng)平臺(tái)的應(yīng)用。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:由于新老系統(tǒng)的替換有一個(gè)過(guò)程,部分調(diào)查人員對(duì)于系統(tǒng)的操作還不夠熟練。下一步改進(jìn)措施:進(jìn)一步加強(qiáng)民調(diào)電訪(fǎng)系統(tǒng)的學(xué)習(xí),多和工程師溝通交流,盡快熟悉操作和應(yīng)用,為民意調(diào)查提供更加穩(wěn)定、高效的技術(shù)支持。
附件:《市統(tǒng)計(jì)局民調(diào)電訪(fǎng)調(diào)查專(zhuān)家系統(tǒng)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表》
3.市統(tǒng)計(jì)局社情民意調(diào)查項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為49萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為46萬(wàn)元,完成預(yù)算94%(2022年10月按文件要求壓減資金,該項(xiàng)目預(yù)算調(diào)減,調(diào)整后預(yù)算數(shù)為46萬(wàn)元,實(shí)際執(zhí)行數(shù)46萬(wàn)元)。主要產(chǎn)出和效益:一是各單位委托完成“2021年度綜合考評(píng)民意調(diào)查”、“2021年度黨委(黨組)書(shū)記抓基層黨建工作述職測(cè)評(píng)”“2022年度群眾安全感調(diào)查”“2021年度黨風(fēng)廉政建設(shè)調(diào)查”“2022年度政務(wù)服務(wù)滿(mǎn)意度調(diào)查”等5次滿(mǎn)意度調(diào)查,共計(jì)20764份調(diào)查問(wèn)卷;二是及時(shí)分析調(diào)查數(shù)據(jù),向委托單位反映調(diào)查結(jié)果。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:調(diào)查樣本覆蓋面不夠廣,樣本量相對(duì)不足。下一步改進(jìn)措施:積極與電信、移動(dòng)、聯(lián)通等通訊公司對(duì)接,爭(zhēng)取擴(kuò)大樣本的覆蓋面。
附件:《市統(tǒng)計(jì)局社情民意調(diào)查項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表》
4.市統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)視頻軟件更新項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為20萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是完成視頻會(huì)議終端和大屏顯示器的安裝;二是通過(guò)省統(tǒng)計(jì)局驗(yàn)收,保證視頻系統(tǒng)運(yùn)行流暢和穩(wěn)定。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:系統(tǒng)使用還不夠熟練,功能使用還不夠全面。下一步改進(jìn)措施:加強(qiáng)系統(tǒng)操作的培訓(xùn),確保系統(tǒng)的利用率。
附件:《市統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)視頻軟件更新項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表》
5.市統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為34萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)32.43萬(wàn)元,完成預(yù)算95%(2022年10月按文件要求壓減資金,該項(xiàng)目預(yù)算調(diào)減,調(diào)整后預(yù)算數(shù)為32.43萬(wàn)元,實(shí)際執(zhí)行數(shù)32.43萬(wàn)元)。主要產(chǎn)出和效益:一是開(kāi)展企業(yè)入庫(kù)核查、企業(yè)調(diào)研和數(shù)據(jù)質(zhì)量核查共計(jì)60余次;二是開(kāi)展統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)6次,印刷統(tǒng)計(jì)資料1.2萬(wàn)余份,提高統(tǒng)計(jì)知識(shí)普及率;三是統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)能力不斷提升,數(shù)據(jù)發(fā)布及時(shí)性不斷增強(qiáng)。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:通過(guò)多次的核查和調(diào)研,發(fā)現(xiàn)部分基層統(tǒng)計(jì)人員的業(yè)務(wù)知識(shí)水平不足,對(duì)于統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)一知半解,對(duì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的認(rèn)識(shí)和理解不足。下一步改進(jìn)措施:加強(qiáng)基層統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn),采取線(xiàn)上和線(xiàn)下相結(jié)合的培訓(xùn)方式,保證基層統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)人員學(xué)有所獲,不斷增強(qiáng)自身的統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)水平。
附件:《市統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表》
6.市統(tǒng)計(jì)局咸寧市第七次人口普查項(xiàng)目自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為9萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)6.45萬(wàn)元,完成預(yù)算72%(2022年10月按文件要求壓減資金,該項(xiàng)目預(yù)算調(diào)減,調(diào)整后預(yù)算數(shù)為6.45萬(wàn)元,實(shí)際執(zhí)行數(shù)6.45萬(wàn)元)。主要產(chǎn)出和效益:一是及時(shí)印制咸寧市人口普查年鑒,為公眾提供有關(guān)數(shù)據(jù);二是完成研究課題;三是召開(kāi)技術(shù)總結(jié)會(huì)議。
附件:《市統(tǒng)計(jì)局咸寧市第七次人口普查項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表》
7.市統(tǒng)計(jì)局信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為4.42萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)4.42萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是做好內(nèi)網(wǎng)專(zhuān)項(xiàng)維護(hù),保障機(jī)房正常運(yùn)轉(zhuǎn);二是保證各地統(tǒng)計(jì)網(wǎng)絡(luò)平穩(wěn)運(yùn)行;三是提升系統(tǒng)的安全性能。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:信息時(shí)代更新發(fā)展迅猛,網(wǎng)絡(luò)安全工作要求也越來(lái)越高。日常工作中,始終要保持警惕,防患于未然。下一步改進(jìn)措施:進(jìn)一步加強(qiáng)防火墻維護(hù),不斷強(qiáng)化干部職工的網(wǎng)絡(luò)安全意識(shí)。
附件:《市統(tǒng)計(jì)局信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表》
8.市統(tǒng)計(jì)局信息化替代項(xiàng)目自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為7.7萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)7.7萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是購(gòu)置信息化設(shè)備;二是確保網(wǎng)絡(luò)安全;三是保證機(jī)房設(shè)備正常運(yùn)行。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:信息化替代過(guò)程出現(xiàn)系統(tǒng)不穩(wěn)定的情況。下一步改進(jìn)措施:適時(shí)開(kāi)展設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)升級(jí),確保信息系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定。
附件:《市統(tǒng)計(jì)局信息化替代項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表》
9.市統(tǒng)計(jì)局視頻會(huì)議室更新及改建項(xiàng)目自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為33.7萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)31.03萬(wàn)元,完成預(yù)算100%(按照工程合同要求已付95%,剩余5%費(fèi)用2.67萬(wàn)元作為工程質(zhì)量保證金,一年后再行支付)。主要產(chǎn)出和效益:一是完成視頻顯示器、音響系統(tǒng)、電視機(jī)和桌椅的安裝;二是通過(guò)省統(tǒng)計(jì)局驗(yàn)收;三是保障全局開(kāi)會(huì)要求及可持續(xù)使用;四是會(huì)議系統(tǒng)穩(wěn)定。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:會(huì)議系統(tǒng)的使用還不夠熟練,穩(wěn)定性還有待進(jìn)一步加強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施:全面提升工作人員的操作水平,做好設(shè)備調(diào)試,加強(qiáng)會(huì)議系統(tǒng)的穩(wěn)定性。
附件:《市統(tǒng)計(jì)局視頻會(huì)議室更新及改建項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表》
(三)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。
1.加強(qiáng)績(jī)效指標(biāo)值設(shè)置的合理性。編制績(jī)效目標(biāo)前,與項(xiàng)目科室先確定項(xiàng)目?jī)?nèi)容和對(duì)應(yīng)預(yù)算安排,設(shè)定切實(shí)可行指標(biāo)值;若在實(shí)際執(zhí)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)績(jī)效值存在較大偏差,及時(shí)調(diào)整并在以后年度設(shè)置績(jī)效指標(biāo)值時(shí)特別關(guān)注。
2.嚴(yán)格按照相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行。年度預(yù)算批復(fù)后,根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際執(zhí)行情況支出項(xiàng)目資金。
十四、財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門(mén)(單位)參照部門(mén)預(yù)算公開(kāi)的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開(kāi)。
無(wú)。
第四部分 其他需要說(shuō)明的情況
無(wú)。
第五部分 名詞解釋
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。
(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。
(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。
(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
(六)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。
(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
(十)本部門(mén)使用的支出功能分類(lèi)科目(到項(xiàng)級(jí))
1.一般公共服務(wù)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)行政運(yùn)行:反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
2.一般公共服務(wù)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)一般行政管理事務(wù):反映行政反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
3.一般公共服務(wù)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)專(zhuān)項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù):反映各級(jí)統(tǒng)計(jì)機(jī)關(guān)在日常業(yè)務(wù)之外開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)統(tǒng)計(jì)工作的支出。
4.一般公共服務(wù)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)專(zhuān)項(xiàng)普查活動(dòng):反映統(tǒng)計(jì)部門(mén)開(kāi)展人口普查、經(jīng)濟(jì)普查、農(nóng)業(yè)普查和投入產(chǎn)出調(diào)查等周期性普查工作的支出。
(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專(zhuān)用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十五)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指省直部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十八)其他專(zhuān)用名詞。
1.第七次全國(guó)人口普查是在中國(guó)特色社會(huì)主義進(jìn)入新時(shí)代開(kāi)展的重大國(guó)情國(guó)力調(diào)查,全面查清中國(guó)人口數(shù)量、結(jié)構(gòu)、分布、城鄉(xiāng)住房等方面情況,為完善人口發(fā)展戰(zhàn)略和政策體系,促進(jìn)人口長(zhǎng)期均衡發(fā)展,科學(xué)制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃,推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展,開(kāi)啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程,向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍,提供科學(xué)準(zhǔn)確的統(tǒng)計(jì)信息支持。普查標(biāo)準(zhǔn)時(shí)點(diǎn)是2020年11月1日零時(shí),徹查人口出生變動(dòng)情況以及房屋情況。普查對(duì)象是普查標(biāo)準(zhǔn)時(shí)點(diǎn)在中華人民共和國(guó)境內(nèi)的自然以及在中華人民共和國(guó)境外但未定居的中國(guó)公民,不包括在中華人民共和國(guó)境內(nèi)短期停留的境外人員。普查主要調(diào)查人口和住戶(hù)的基本情況,內(nèi)容包括:姓名、居民身份證號(hào)碼、性別、年齡、民族、受教育程度、行業(yè)、職業(yè)、遷徙流動(dòng)、婚姻生育、死亡、住房情況等。
2.12340是全國(guó)統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)社情民意調(diào)查專(zhuān)用號(hào)碼,是國(guó)家統(tǒng)計(jì)局為規(guī)范全國(guó)社情民意調(diào)查工作,培育民情民意調(diào)查品牌,強(qiáng)化民情民意調(diào)查的公益性和公信度而特別申請(qǐng)的全國(guó)統(tǒng)一號(hào)碼。可以快速收集人民群眾對(duì)公共事務(wù)的意見(jiàn)和態(tài)度,及時(shí)反映百姓的利益訴求。
第六部分 附件
一、2022年度市統(tǒng)計(jì)局整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
二、2022年度市統(tǒng)計(jì)局項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告