• 索 引 號:011336909/2015-01023
  • 文  號:
  • 發(fā)布機構(gòu): 咸寧市人民政府
  • 主題分類:財政
  • 有 效 性:有效
  • 發(fā)布日期:2015年11月18日
  • 名  稱:湖北咸嘉臨港新城

湖北咸嘉臨港新城

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湖北咸嘉臨港新城2014年部門決算及“三公”經(jīng)費決算說明

  按照《部門決算公開要求,現(xiàn)將我委2014年部門決算及“三公”經(jīng)費決算向社會公開。

  一、主要工作職責(zé)

  (一)組織制定和實施咸嘉臨港新城總體規(guī)劃和集疏運規(guī)劃、土地利用規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等專項規(guī)劃。
   (二)統(tǒng)籌咸嘉臨港新城區(qū)域內(nèi)港口建設(shè)、集疏運體系建設(shè)、工業(yè)園區(qū)建設(shè)、公用基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項目的管理,積極推進(jìn)新城建設(shè)。
    (三)  根據(jù)市委市政府授權(quán)和武漢新港管理委員會的委托,在新城范圍內(nèi)行使相關(guān)行政管理權(quán),統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)部門在新城的管理工作。
   (四)研究制定并組織實施促進(jìn)新城建設(shè)發(fā)展的政策措施。
   (五)負(fù)責(zé)組織區(qū)域內(nèi)工業(yè)園區(qū)和新城建設(shè)的招商引資和對外宣傳工作。
   (六)承辦上級交辦的其他事項。

  二、機構(gòu)設(shè)置

  內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括:綜合管理部、財務(wù)部、國土規(guī)劃建設(shè)管理部、招商聯(lián)絡(luò)部

  二級單位包括:咸嘉臨港新城國土規(guī)劃建設(shè)綜合執(zhí)法隊、湖北咸嘉臨港新城投資有限公司

  三、名詞解釋

 ?。ㄒ唬┦杖肟颇?。

  1.財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金。

  2.納入預(yù)算管理的非稅收入安排的撥款:指財政用行政事業(yè)性收費收入等非稅收入(除政府性基金外)安排的資金。

  3.事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展經(jīng)營活動取得的收入。

  4.其他收入:指除 “財政撥款收入”、“納入預(yù)算管理的非稅收入安排的撥款”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

  5.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

 ?。ǘ┲С隹颇?。

  1.工資福利支出:反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設(shè)款級科目包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。

  2.對個人和家庭補助支出:反映用于對個人和家庭補助方面的支出,其下設(shè)款級科目包括:離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟(jì)費、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、生產(chǎn)補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

  3.商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的各項支出,不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出。其下設(shè)款級科目包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、出國費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設(shè)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。

  4.其他資本性支出:反映除發(fā)展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。該科目下設(shè)款級科目與“基本建設(shè)支出”類下設(shè)款級科目相同,具體包括:房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、交通工具購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)購建、物資儲備、其他資本性支出。

  四、2014年部門決算說明

  財政撥款收入366.37萬元,財政撥款支出355.97萬元,其中:一般公共服務(wù)支出69.59萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出286.38萬元,本年結(jié)余10.4萬元。

附件:收入支出決算總表

三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出情況表

公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

 

 

收 支 決 算 總 表

 

 

 

單位:萬元

 

收     入

支     出

項   目

決算數(shù)

項目(按功能分類)

決算數(shù)

一、財政撥款(補助)

366.37

一、一般公共服務(wù)支出

69.59

二、事業(yè)收入

0

二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

286.38

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入

0

三、

 

四、其他收入

0

四、

 

 

 

五、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合計

366.37

本年支出合計

355.97

用事業(yè)基金彌補收支差額

0

結(jié)余分配

 

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

0

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

10.4

 

 

 

 

收入總計

366.37

支出總計

355.97

 

 

“三公經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出情況表

 

 

 

單位:萬元

 

項 目 名 稱

年初預(yù)算

決算數(shù)

差異數(shù)

差異率%

合      計

14

11.78

-2.22

-31.98

一、因公出國(境)費用

0

0

0

0

二、公務(wù)車購置及運行維護(hù)費

12

10.1

-1.9

-15.83

三、公務(wù)接待費

2

1.68

-0.32

-16.15

 

 

公共預(yù)算財政撥款支出決算表

 

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱(科目)

合  計

基本支出

項目支出

201

一般公共服務(wù)支出

69.59

54.59

15

20101

人大事務(wù)

9.15

9.15

0

20103

政府辦公廳及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)

40.93

40.93

0

20113

商貿(mào)事務(wù)

15

0

15

20199

其他一般公共服務(wù)支出

4.51

4.51

0

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

286.38

56.38

230

21202

城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理

30

0

30

201203

城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施

256.38

56.38

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合              計

355.97

110.97

245

 

 

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