咸寧市勞動就業(yè)管理局2015年部門決算信息公開
一、部門機構(gòu)設置
根據(jù)《咸寧市機構(gòu)編制委員會關(guān)于咸寧市勞動就業(yè)管理局所屬事業(yè)單位機構(gòu)編制事項的批復》(咸編發(fā)[2011]19號)和《咸寧市機構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于咸寧市勞動就業(yè)管理局主要職責內(nèi)設機構(gòu)和人員編制的批復》(咸編發(fā)[2011]32號)規(guī)定,保留咸寧市勞動就業(yè)管理局,副縣級,為參照公務員管理、全額撥款事業(yè)單位,主管局為咸寧市人力資源和社會保障局。
二、部門主要職責:
(一)負責編制并組織落實全市就業(yè)工作規(guī)劃和促進就業(yè)扶持創(chuàng)業(yè)相關(guān)政策的落實,承擔全市就業(yè)、創(chuàng)業(yè)、失業(yè)和失業(yè)保險等方面的數(shù)據(jù)統(tǒng)計、上報、綜合分析工作;
(二)負責就業(yè)登記、失業(yè)登記、創(chuàng)業(yè)貸款、職業(yè)培訓、職業(yè)指導、職業(yè)介紹、就業(yè)援助、勞動保障事務等服務工作;
(三)負責協(xié)調(diào)各部門就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作,收集并發(fā)布就業(yè)創(chuàng)業(yè)及培訓信息,組建創(chuàng)業(yè)服務和培訓等專家團隊,建立創(chuàng)業(yè)項目庫。
(四)負責城鄉(xiāng)公共就業(yè)信息網(wǎng)絡體系、就業(yè)服務體系建設和城鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)(孵化)基地建設,做好“創(chuàng)業(yè)型城市”和“充分就業(yè)社區(qū)”創(chuàng)建工作;
(五)負責就業(yè)訓練中心、人力資源市場、培訓基地等就業(yè)服務實體的建設和管理;
(六)負責編制就業(yè)資金預決算,按規(guī)定對就業(yè)專項資金的申報使用進行審核;
(七)落實失業(yè)調(diào)控政策措施,指導和協(xié)調(diào)全市失業(yè)保險經(jīng)辦業(yè)務工作和市本級失業(yè)保險業(yè)務;
(八)承辦上級交辦的其他工作。
三、收支決算總表說明
按照《部門決算管理制度》和《咸寧市財政局市直部門決算批復暫行辦法》(咸財庫發(fā)【2012】329號)等有關(guān)規(guī)定,部門決算的編制實行綜合決算制度,即全部收入和支出都反映在決算中。表中支出情況分別按功能分類科目和經(jīng)濟分類科目反映。
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市勞動就業(yè)管理局本年度決算總收入為192.33萬元,其中:本級一般公共預算收入176.72萬元,上年結(jié)余資金收入15.61萬元?!?/p>
(二)支出情況
本年度支出決算190.69萬元。其中:
按支出功能分類科目:一般公共服務支出4萬元,社會保障和就業(yè)支出166.16萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出9.47萬元,住房保障支出11.06萬元。
按支出經(jīng)濟分類科目:工資福利支出130.73萬元,商品和服務支出20.79萬元,對個人和家庭的補助支出35.88萬元,其他資本性支出0.28萬元。
四、支出項目類別分類表說明
基本保障支出190.69萬元,是市勞動就業(yè)管理局為保障工作的正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務而編制的基本支出計劃,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費支出。
五、“三公經(jīng)費”決算表說明
2015年,“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)為6.69萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費3.93萬元,公務用車購置及運行維護費2.76萬元。具體情況如下:
(一)因公出國(境)費預決算0萬元。
(二)公務接待費決算3.93萬元,主要用于接待上級檢查指導調(diào)研、外市單位聯(lián)系業(yè)務和企業(yè)聯(lián)系工作等公務往來支出。經(jīng)費使用貫徹黨中央八項規(guī)定要求,嚴格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》。
?。ㄈ┕珓沼密囘\行維護費決算2.76萬元,全部為公務用車運行維護費,包括燃料費、修理費、過路過橋費、保險等支出,用于保障日常公務需要。
咸寧市勞動就業(yè)管理局
2016年9月28日
? | ? | 收入支出決算總表 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | 公開01表 |
部門:咸寧市勞動就業(yè)管理局 | ? | ? | ? | ? | 金額單位:萬元 |
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、財政撥款收入 | 1 | 176.72 | 一、一般公共服務支出 | 29 | 4.00 |
其中:政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上級補助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 31 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、經(jīng)營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術(shù)支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 36 | 166.16 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 37 | 9.47 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 11.06 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務還本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 176.72 | 本年支出合計 | 52 | 190.68 |
??? 用事業(yè)基金彌補收支差額 | 25 | 0.00 | ??? 結(jié)余分配 | 53 | 0.00 |
??? 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 15.61 | ??? 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 1.65 |
27 | 55 | ||||
總計 | 28 | 192.33 | 總計 | 56 | 192.33 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | 收入決算表 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開02表 |
部門:咸寧市勞動就業(yè)管理局 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 金額單位:萬元 | |||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計 | 176.73 | 176.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 156.20 | 156.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力資源和社會保障管理事務 | 156.20 | 156.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080101 | ? 行政運行 | 11.87 | 11.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080106 | ? 就業(yè)管理事務 | 134.00 | 134.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080109 | ? 社會保險經(jīng)辦機構(gòu) | 10.33 | 10.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 9.47 | 9.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 醫(yī)療保障 | 9.47 | 9.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100508 | ? 城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險 | 9.47 | 9.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 11.06 | 11.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 11.06 | 11.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | ? 住房公積金 | 11.06 | 11.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
? | ? | ? | ? | ? | 支出決算表 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開03表 |
部門:咸寧市勞動就業(yè)管理局 | ? | ? | ? | ? | ? | 金額單位:萬元 | |||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | 190.69 | 187.69 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服務支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | ? 其他一般公共服務支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 166.16 | 163.16 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力資源和社會保障管理事務 | 166.16 | 163.16 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080101 | ? 行政運行 | 10.22 | 10.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080106 | ? 就業(yè)管理事務 | 134.00 | 131.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080109 | ? 社會保險經(jīng)辦機構(gòu) | 21.94 | 21.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 9.47 | 9.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 醫(yī)療保障 | 9.47 | 9.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100508 | ? 城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險 | 9.47 | 9.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 11.06 | 11.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 11.06 | 11.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | ? 住房公積金 | 11.06 | 11.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
? | ? | ? | 財政撥款收入支出決算總表 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開04表 |
部門:咸寧市勞動就業(yè)管理局 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 金額單位:萬元 |
收???? 入 | 支???? 出 | ||||||
項??? 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目(按功能分類) | 行次 | 小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
欄??? 次 | 1 | 欄??? 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 176.72 | 一、一般公共服務支出 | 31 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、國防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學技術(shù)支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 38 | 166.16 | 166.16 | 0.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 39 | 9.47 | 9.47 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 11.06 | 11.06 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務還本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 176.72 | 本年支出合計 | 54 | 190.68 | 190.68 | 0.00 |
25 | 55 | ||||||
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 15.61 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | 1.65 | 1.65 | 0.00 |
一、一般公共預算財政撥款 | 27 | 15.61 | 57 | ||||
二、政府性基金預算財政撥款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||
? | 29 | 59 | |||||
總計 | 30 | 192.33 | 總計 | 60 | 192.33 | 192.33 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
? | ? | ? | ? | 一般公共預算財政撥款支出決算表 | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開05表 |
部門:咸寧市勞動就業(yè)管理局 | ? | ? | 金額單位:萬元 | |||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出?? | 項目支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計 | 190.69 | 187.69 | 3.00 | |||
201 | 一般公共服務支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服務支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | ||
2019999 | ? 其他一般公共服務支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 166.16 | 163.16 | 3.00 | ||
20801 | 人力資源和社會保障管理事務 | 166.16 | 163.16 | 3.00 | ||
2080101 | ? 行政運行 | 10.22 | 10.22 | 0.00 | ||
2080106 | ? 就業(yè)管理事務 | 134.00 | 131.00 | 3.00 | ||
2080109 | ? 社會保險經(jīng)辦機構(gòu) | 21.94 | 21.94 | 0.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 9.47 | 9.47 | 0.00 | ||
21005 | 醫(yī)療保障 | 9.47 | 9.47 | 0.00 | ||
2100508 | ? 城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險 | 9.47 | 9.47 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 11.06 | 11.06 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 11.06 | 11.06 | 0.00 | ||
2210201 | ? 住房公積金 | 11.06 | 11.06 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。 |
? | ? | 一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | ? | ? |
? | ? | ? | ? | 公開06表 |
部門:咸寧市勞動就業(yè)管理局 | ? | ? | 單位:萬元 | |
項??? 目 | 本年支出合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |
經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | |||
欄??? 次 | 1 | 2 | 3 | |
合??? 計 | 187.68 | 166.61 | 21.07 | |
301 | 工資福利支出 | 130.73 | 130.73 | 0.00 |
30101 | ? 基本工資 | 42.03 | 42.03 | 0.00 |
30102 | ? 津貼補貼 | 48.35 | 48.35 | 0.00 |
30103 | ? 獎金 | 23.76 | 23.76 | 0.00 |
30104 | ? 社會保障繳費 | 9.47 | 9.47 | 0.00 |
30199 | ? 其他工資福利支出 | 7.11 | 7.11 | 0.00 |
302 | 商品和服務支出 | 20.79 | 0.00 | 20.79 |
30201 | ? 辦公費 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
30204 | ? 手續(xù)費 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
30205 | ? 水費 | 0.09 | 0.00 | 0.09 |
30206 | ? 電費 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
30207 | ? 郵電費 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
30209 | ? 物業(yè)管理費 | 5.50 | 0.00 | 5.50 |
30211 | ? 差旅費 | 0.70 | 0.00 | 0.70 |
30215 | ? 會議費 | 1.70 | 0.00 | 1.70 |
30217 | ? 公務接待費 | 2.75 | 0.00 | 2.75 |
30226 | ? 勞務費 | 0.08 | 0.00 | 0.08 |
30228 | ? 工會經(jīng)費 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
30229 | ? 福利費 | 1.70 | 0.00 | 1.70 |
30231 | ? 公務用車運行維護費 | 3.90 | 0.00 | 3.90 |
30299 | ? 其他商品和服務支出 | 0.55 | 0.00 | 0.55 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 35.88 | 35.88 | 0.00 |
30302 | ? 退休費 | 21.10 | 21.10 | 0.00 |
30311 | ? 住房公積金 | 11.06 | 11.06 | 0.00 |
30313 | ? 購房補貼 | 3.27 | 3.27 | 0.00 |
30399 | ? 其他對個人和家庭的補助支出 | 0.45 | 0.45 | 0.00 |
310 | 其他資本性支出 | 0.28 | 0.00 | 0.28 |
31002 | ? 辦公設備購置 | 0.28 | 0.00 | 0.28 |
注:本表反映部門本年度一般公開預算財政撥款基本支出明細情況。 |
? | ? | 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | 公開07表 |
編制單位:咸寧市勞動就業(yè)管理局 | ? | ? | ? | 金額單位:萬元 | |
2015年度決算數(shù) | |||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||
小計 | 公務用車 ????????????購置費 | 公務用車 ????????????運行費 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6.69 | 0.00 | 3.93 | 0.00 | 3.93 | 2.76 |
注:2015年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 |