• 索 引 號:011336909/2016-01584
  • 文  號:
  • 發(fā)布機構: 咸寧市人民政府
  • 主題分類:財政
  • 有 效 性:有效
  • 發(fā)布日期:2016年10月09日
  • 名  稱:咸寧市食藥監(jiān)局

咸寧市食藥監(jiān)局

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  咸寧市食品藥品監(jiān)督管理局2015年部門決算公開情況說明

  根據《市財政局關于做好2015年度市直部門決算信息公開工作有關事項的通知》(咸財庫發(fā)〔2016〕182號)要求,現將我局2015年部門決算予以公開,并就有關情況說明如下:

  一、基本情況

 ?。ㄒ唬┎块T主要職責

  1.貫徹執(zhí)行國家有關食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理的方針政策和法律法規(guī),制定全市食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品安全監(jiān)督管理規(guī)劃并監(jiān)督實施。推動建立落實食品安全企業(yè)主體責任、地方人民政府負總責的機制,建立食品藥品重大信息直報制度,并組織實施和監(jiān)督檢查,著力防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品安全風險。

  2.建立食品安全隱患排查治理機制,制定全市食品安全檢查年度計劃、重大整頓治理方案并組織落實。建立食品安全信息統(tǒng)一公布制度,公布重大食品安全信息。參與制定食品安全風險監(jiān)測計劃,根據食品安全風險監(jiān)測計劃開展食品安全風險監(jiān)測工作。

  3.監(jiān)督實施國家藥品和醫(yī)療器械標準、分類管理制度。監(jiān)督實施藥品和醫(yī)療器械研制、生產、經營、使用方面的質量管理規(guī)范。負責藥品、醫(yī)療器械、保健食品注冊的初審和部分化妝品備案管理工作。落實執(zhí)業(yè)藥師資格準入制度,指導監(jiān)督執(zhí)業(yè)藥師注冊工作。負責開展藥品不良反應、醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測和處置工作。負責藥品、醫(yī)療器械再評價和淘汰工作。配合實施國家基本藥物制度。監(jiān)督實施化妝品監(jiān)督管理辦法。

  4.建立全市食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理的稽查制度并組織實施,組織查處重大違法行為。建立問題產品召回和處置制度并監(jiān)督實施。承擔藥品、醫(yī)療器械、保健食品廣告審查工作。

  5.負責全市食品藥品安全事故應急體系建設,組織和指導食品藥品安全事故應急處置和調查處理工作,監(jiān)督事故查處落實情況。

  6.負責制定全市食品藥品安全科技發(fā)展規(guī)劃并組織實施,推動食品藥品檢驗檢測體系、電子監(jiān)管追溯體系和信息化建設。

  7.負責開展全市食品藥品安全宣傳、教育培訓、對外交流與合作。推動食品藥品安全誠信體系建設。

  8.指導全市食品藥品監(jiān)督管理工作,規(guī)范行政執(zhí)法行為,完善行政執(zhí)法與刑事司法銜接機制。

  9.承擔市食品藥品安全領導小組日常工作。負責食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調,推動健全協(xié)調聯動機制。督促檢查縣市區(qū)人民政府履行食品藥品安全監(jiān)督管理職責并負責考核評價。

  10.承擔上級交辦的其他事項。

 ?。ǘ┤藛T情況

  我局人員編制數61名,其中行政編制47名,參照公務員管理事業(yè)編制12名,工勤編制2名。實有在編在職人員58名;離休人員2名;退休人員13名。

  二、2015年主要工作任務完成情況

  2015年,在市委市政府的堅強領導和省局的關心支持下,全市食品藥品監(jiān)管系統(tǒng)以保障廣大人民群眾食品藥品安全為目標,同心協(xié)力打基礎,克難攻堅強監(jiān)管,有力維護了全市食品藥品安全大局,全市食品藥品安全公眾滿意度穩(wěn)步提升,未發(fā)生食品藥品安全事故。我局榮獲全市依法行政優(yōu)秀單位、綜治工作優(yōu)勝單位、“法治單位”和2013~2014年度全市法治示范單位創(chuàng)建工作先進單位等榮譽稱號。

 ?。ㄒ唬h政重視,食品藥品安全責任體系進一步健全

  1.黨委政府更加重視食品藥品安全。市委、市政府將省“食品藥品安全指數”考核指標分解到各縣市區(qū)黨委、政府,實現黨政同責。

  2.層層簽訂目標責任書。

  3.落實企業(yè)主體責任。

 ?。ǘ╅_展鄉(xiāng)鎮(zhèn)所規(guī)范化建設,夯實基層監(jiān)管基礎

  1.政府主導,全面實施。

  2.部門負責,積極創(chuàng)建。

  3.督查通報,整體推進。

  全市共投入規(guī)范化建設資金620余萬元;62個鄉(xiāng)鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)管所全部做到了“四有”:有辦公場所、有辦公設施、有統(tǒng)一著裝、有管理制度;共完成36個鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管所規(guī)范化建設,完成總數的58%,其中通過省級驗收4個,市級驗收25個。

 ?。ㄈ╅_展示范創(chuàng)建,食品安全保障水平進一步提升

  1.政府推動,明確目標責任。

  2.宣傳發(fā)動,調動企業(yè)爭創(chuàng)積極性。

  3.部門指導整改,促規(guī)范提高。

  4.社會參與監(jiān)督,贏得更大支持。

  全市各級政府、部門、餐飲單位共投入專項改造資金1581萬元。全市市、縣、鄉(xiāng)三級已完成創(chuàng)建“放心餐飲”示范街區(qū)(旅游景區(qū))20條(處),“放心餐飲”示范店318家,透明廚房184家。其中,溫泉城區(qū)完成創(chuàng)建餐飲示范街區(qū)3條(處)、餐飲示范店52家、透明廚房50家。通過示范創(chuàng)建,餐飲單位制度標識統(tǒng)一上墻,廚房布局、結構更加合理,索證索票、消毒記錄更加健全,倉儲設備明顯改善,四防設施、衛(wèi)生狀況明顯提升,企業(yè)和從業(yè)人員法律意識和安全意識明顯增強。

 ?。ㄋ模╅_展隱患大排查大整治,食品藥品生產經營行為進一步規(guī)范。

  1.強化日常監(jiān)管。按照日常監(jiān)管“四步”“全程留痕”(即檢查前有計劃、現場檢查有筆錄、發(fā)現問題有整改、整改事項有跟蹤結果)的方式,加強食品、藥品、化妝品、醫(yī)療器械生產和經營的全程監(jiān)管,做到監(jiān)管全覆蓋、規(guī)范化、制度化、痕跡化。一是廣告監(jiān)測力度進一步加大;二是全面完成了藥品不良反應和醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測任務;三是藥品電子監(jiān)管工作有力推進,四是醫(yī)療器械監(jiān)管有突破。

  2.開展大排查大整治行動。一是局黨組高度重視。二是開展排查整治。三是督查推進和交叉檢查。四是整改提高。

  全市基本完成了排查整治任務。全市共出動執(zhí)法人員5611人次,共檢查食品藥品生產經營單位5954家,發(fā)現安全隱患1702處,下達責令整改通知書927份。

  3.強化稽查打假。開展了蜂蜜和糖果、校園及周邊食品、酒類、調味面制品、火鍋原(底)料、中藥飲片、夏季冷藏冷凍藥品、明膠空心膠囊和膠囊劑藥品、銷售終止妊娠藥品等專項檢查或整治行動。全市共查處食品藥品案件2021件,結案1373件,貨值金額631.85萬元。召回問題藥品14批次(共5902瓶),銷毀假冒偽劣食品藥品248個品種(品規(guī)),貨值98萬余元。

  4.強化技術支撐。市食品藥品檢驗檢測中心建設項目,計劃建設面積6000m2,2014年中央預算投資1198萬元建設資金已劃撥到位,正在按市政府統(tǒng)一部署,與農業(yè)、質監(jiān)等部門共同新建市級綜合檢驗檢測中心,已開工建設。全年共完成食品抽檢1484批次,不合格84批次,合格率94.3%。完成藥品化妝品抽檢675批次,其中不合格61批次,不合格率9%;完成藥品快速篩查2000批,鄉(xiāng)鎮(zhèn)以下涉藥單位快速檢測覆蓋率達60%以上;為全市食品藥品企業(yè)提供委托檢驗、上門檢測服務116批次。

  (五)“加”“減”結合,企業(yè)活力得到進一步激發(fā)

  1.深化行政審批制度改革,為企業(yè)提供優(yōu)質方便快捷服務。一是開展行政權力清理。二是取消許可事項和收費。三是下放審批權限。四是合并審批程序。五是開展“示范窗口單位”創(chuàng)建活動。

  2.提前介入,為企業(yè)實施“2G”認證給力。

  3.大膽創(chuàng)新,助推藥品零售企業(yè)發(fā)展。一是實行試點分級管理。二是開展遠程審方及藥學服務試點。

  (六)強化宣傳引導,社會共治合力進一步發(fā)揮

  1.重要時段現場宣傳。

  2.圍繞主題全面宣傳。

  3.通過培訓系統(tǒng)宣傳。

  (七)堅持“雙責驅動”,工作作風進一步改進

  1.加強黨的建設。一是完善黨建工作目標責任制。二是加強黨的教育,強化黨員意識。三是大力開展廉政文化活動。四是認真開展“三嚴三實”教育實踐活動。

  2.落實黨風廉政建設。一是抓好廉政教育,筑牢思想防線。二是層層落實責任,強化責任擔當。三是抓好專項整治,持續(xù)改進作風。

  三、部門收支情況

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  2015年收入決算數1105.63萬元,其中財政撥款收入1105.63萬元,占總收入的100%。

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  1.總支出情況

  2015年支出決算數942.07萬元,其中基本支出562.11萬元,占總支出59.67%;項目支出379.96萬元,占總支出40.33%。

 ?。?)按支出功能分類

  2015年支出決算數942.07萬元,其中社會保障和就業(yè)支出12.38萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出897.84萬元,住房保障支出31.85萬元。

 ?。?)按支出經濟分類

  2015年支出決算數942.07萬元,其中工資福利支出379.94萬元,商品和服務支出283.49萬元,對個人和家庭補助支出187.86萬元,其他資本性支出90.78萬元。

  2.財政撥款支出情況

  2015年財政撥款支出決算數942.07萬元,其中基本支出562.11萬元,占總支出59.67%;項目支出379.96萬元,占總支出40.33%。

  (1)按支出功能分類

  2015年支出決算數942.07萬元,其中社會保障和就業(yè)支出12.38萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出897.84萬元,住房保障支出31.85萬元。

 ?。?)按支出經濟分類

  2015年支出決算數942.07萬元,其中工資福利支出379.94萬元,商品和服務支出283.49萬元,對個人和家庭補助支出187.86萬元,其他資本性支出90.78萬元。

  四、“三公”經費支出情況

  2015年“三公”經費支出預算數58萬元,決算數49.43萬元,差異數8.57萬元,差異率14.78%,去年同期數91.42萬元,同比減少41.99萬元,下降45.93%。減少的主要原因:一是去年購置了4輛執(zhí)法執(zhí)勤用車;二是中央八項規(guī)定、省委六條意見、市委七條要求出臺后,我局完善管理制度,加強對公務用車和公務接待的管理,節(jié)約了“三公”經費。其中:

  (一)因公出國(境)費用

  2015年因公出國(境)費用預算數6萬元,決算數5.8萬元,差異數0.2萬元,差異率3.33%;去年同期未發(fā)生因公出國(境)費用。

 ?。ǘ┕珓哲囐徶眉斑\行費用

  我局實有公務車9輛,其中一般公務用車3輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛(一般執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛,特種專業(yè)技術用車1輛)。2015年預算數36萬元,決算數30.19萬元,差異數5.81萬元,差異率16.14%;去年同期數74.11萬元,同比減少43.92萬元,下降59.26%。

  (三)公務接待費。

  我局2015公務接待220批次、1800人次。2014年預算數16萬元,決算數13.44萬元,差異數2.56萬元,差異率16%;去年同期數17.31萬元,同比減少3.87萬元,下降22.36%。

    收入支出決算總表      
          公開01表
部門:咸寧市食品藥品監(jiān)督管理局         金額單位:萬元
收入 支出
項目 行次 決算數 項目 行次 決算數
欄次   1 欄次   2
一、財政撥款收入 1 1,105.63 一、一般公共服務支出 29  
  其中:政府性基金預算財政撥款 2   二、外交支出 30  
二、上級補助收入 3   三、國防支出 31  
三、事業(yè)收入 4   四、公共安全支出 32  
四、經營收入 5   五、教育支出 33  
五、附屬單位上繳收入 6   六、科學技術支出 34  
六、其他收入 7   七、文化體育與傳媒支出 35  
  8   八、社會保障和就業(yè)支出 36 12.38
  9   九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 37 897.84
  10   十、節(jié)能環(huán)保支出 38  
  11   十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 39  
  12   十二、農林水支出 40  
  13   十三、交通運輸支出 41  
  14   十四、資源勘探信息等支出 42  
  15   十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 43  
  16   十六、金融支出 44  
  17   十七、援助其他地區(qū)支出 45  
  18   十八、國土海洋氣象等支出 46  
  19   十九、住房保障支出 47 31.85
  20   二十、糧油物資儲備支出 48  
  21   二十一、其他支出 49  
  22   二十二、債務還本支出 50  
  23   二十三、債務付息支出 51  
本年收入合計 24 1,105.63 本年支出合計 52 942.07
    用事業(yè)基金彌補收支差額 25       結余分配 53  
    年初結轉和結余 26 1,612.25     年末結轉和結余 54 1,775.81
  27     55  
總計 28 2,717.88 總計 56 2,717.88
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

            收入決算表        
                    公開02表
部門:咸寧市食品藥品監(jiān)督管理局             金額單位:萬元
項目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業(yè)收入 經營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
支出功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6 7
合計 1,105.63 1,105.63          
210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 1,073.78 1,073.78          
21004 公共衛(wèi)生 17.00 17.00          
2100409   重大公共衛(wèi)生專項 17.00 17.00          
21005 醫(yī)療保障 27.52 27.52          
2100508   城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險 27.52 27.52          
21010 食品和藥品監(jiān)督管理事務 1,029.26 1,029.26          
2101001   行政運行 562.11 562.11          
2101002   一般行政管理事務 119.81 119.81          
2101012   藥品事務 86.60 86.60          
2101015   醫(yī)療器械事務 14.00 14.00          
2101016   食品安全事務 102.00 102.00          
2101099   其他食品和藥品監(jiān)督管理事務支出 144.74 144.74          
221 住房保障支出 31.85 31.85          
22102 住房改革支出 31.85 31.85          
2210201   住房公積金 31.85 31.85          
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

          支出決算表        
                  公開03表
部門:咸寧市食品藥品監(jiān)督管理局           金額單位:萬元
項目 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經營支出 對附屬單位補助支出
支出功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6
合計 942.07 562.11 379.96      
208 社會保障和就業(yè)支出 12.38   12.38      
20808 撫恤 12.38   12.38      
2080801   死亡撫恤 12.38   12.38      
210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 897.84 562.11 335.73      
21004 公共衛(wèi)生 17.00   17.00      
2100409   重大公共衛(wèi)生專項 17.00   17.00      
21005 醫(yī)療保障 27.52   27.52      
2100508   城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險 27.52   27.52      
21010 食品和藥品監(jiān)督管理事務 853.32 562.11 291.21      
2101001   行政運行 562.11 562.11        
2101002   一般行政管理事務 79.18   79.18      
2101012   藥品事務 86.60   86.60      
2101015   醫(yī)療器械事務 14.00   14.00      
2101016   食品安全事務 102.00   102.00      
2101099   其他食品和藥品監(jiān)督管理事務支出 9.43   9.43      
221 住房保障支出 31.85   31.85      
22102 住房改革支出 31.85   31.85      
2210201   住房公積金 31.85   31.85      
注:本表反映部門本年度各項支出情況。

      財政撥款收入支出決算總表        
              公開04表
部門:咸寧市食品藥品監(jiān)督管理局           金額單位:萬元
         
    行次 決算數 項目(按功能分類) 行次 小計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款
      1       2 3 4
一、一般公共預算財政撥款 1 1,105.63 一、一般公共服務支出 31      
二、政府性基金預算財政撥款 2   二、外交支出 32      
  3   三、國防支出 33      
  4   四、公共安全支出 34      
  5   五、教育支出 35      
  6   六、科學技術支出 36      
  7   七、文化體育與傳媒支出 37      
  8   八、社會保障和就業(yè)支出 38 12.38 12.38  
  9   九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 39 897.84 897.84  
  10   十、節(jié)能環(huán)保支出 40      
  11   十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 41      
  12   十二、農林水支出 42      
  13   十三、交通運輸支出 43      
  14   十四、資源勘探信息等支出 44      
  15   十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 45      
  16   十六、金融支出 46      
  17   十七、援助其他地區(qū)支出 47      
  18   十八、國土海洋氣象等支出 48      
  19   十九、住房保障支出 49 31.85 31.85  
  20   二十、糧油物資儲備支出 50      
  21   二十一、其他支出 51      
  22   二十二、債務還本支出 52      
  23   二十三、債務付息支出 53      
本年收入合計 24 1,105.63 本年支出合計 54 942.07 942.07  
  25     55      
年初財政撥款結轉和結余 26 1,584.60 年末財政撥款結轉和結余 56 1,748.16 1,748.16  
一、一般公共預算財政撥款 27 1,584.60   57      
二、政府性基金預算財政撥款 28     58      
  29     59      
總計 30 2,690.23 總計 60 2,690.23 2,690.23  
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

        一般公共預算財政撥款支出決算表    
            公開05表
部門:咸寧市食品藥品監(jiān)督管理局     金額單位:萬元
項目 本年支出合計 基本支出   項目支出
支出功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3
合計 942.07 562.11 379.96
208 社會保障和就業(yè)支出 12.38   12.38
20808 撫恤 12.38   12.38
2080801   死亡撫恤 12.38   12.38
210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 897.84 562.11 335.73
21004 公共衛(wèi)生 17.00   17.00
2100409   重大公共衛(wèi)生專項 17.00   17.00
21005 醫(yī)療保障 27.52   27.52
2100508   城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險 27.52   27.52
21010 食品和藥品監(jiān)督管理事務 853.32 562.11 291.21
2101001   行政運行 562.11 562.11 0.00
2101002   一般行政管理事務 79.18   79.18
2101012   藥品事務 86.60   86.60
2101015   醫(yī)療器械事務 14.00   14.00
2101016   食品安全事務 102.00   102.00
2101099   其他食品和藥品監(jiān)督管理事務支出 9.43   9.43
221 住房保障支出 31.85   31.85
22102 住房改革支出 31.85   31.85
2210201   住房公積金 31.85   31.85
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

    一般公共預算財政撥款基本支出決算表    
        公開06表
部門:咸寧市食品藥品監(jiān)督管理局     單位:萬元
    本年支出合計 人員經費 公用經費
經濟分類科目編碼 科目名稱
    1 2 3
    562.11 475.38 86.73
301 工資福利支出 331.75 331.75  
30101   基本工資 130.82 130.82  
30102   津貼補貼 147.30 147.30  
30103   獎金 6.64 6.64  
30104   社會保障繳費 3.36 3.36  
30106   伙食補助費 40.00 40.00  
30199   其他工資福利支出 3.64 3.64  
302 商品和服務支出 86.73   86.73
30201   辦公費 1.42   1.42
30202   印刷費 0.38   0.38
30204   手續(xù)費 0.31   0.31
30205   水費 0.21   0.21
30206   電費 0.35   0.35
30207   郵電費 10.18   10.18
30209   物業(yè)管理費 1.53   1.53
30211   差旅費 10.00   10.00
30212   因公出國(境)費用 5.80   5.80
30213   維修(護)費 0.68   0.68
30214   租賃費 2.28   2.28
30215   會議費 1.35   1.35
30216   培訓費 1.09   1.09
30217   公務接待費 13.44   13.44
30218   專用材料費 3.30   3.30
30226   勞務費 1.91   1.91
30228   工會經費 5.86   5.86
30231   公務用車運行維護費 6.19   6.19
30239   其他交通費用 14.52   14.52
30299   其他商品和服務支出 5.93   5.93
303 對個人和家庭的補助 143.63 143.63  
30301   離休費 14.38 14.38  
30302   退休費 71.77 71.77  
30311   住房公積金 10.78 10.78  
30312   提租補貼 10.16 10.16  
30399   其他對個人和家庭的補助支出 36.55 36.55  
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況 。

    一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表      
          公開07表
編制單位:咸寧市食品藥品監(jiān)督管理局       金額單位:萬元
2015年度決算數
合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費
小計 公務用車
購置費
公務用車
運行費
1 2 3 4 5 6
49.43 5.80 30.19   30.19 13.44
注:2015年度“三公”經費決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

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