• 索 引 號:011336909/2017-01342
  • 文  號:
  • 發(fā)布機構(gòu): 咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法四大隊
  • 主題分類:財政
  • 有 效 性:有效
  • 發(fā)布日期:2017年09月30日
  • 名  稱:咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法四大隊

咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法四大隊

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咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法四大隊2016年部門決算

  一、咸寧市城市管理執(zhí)法局綜合執(zhí)法四大隊基本情況

 ?。ㄒ唬┲饕毮?/p>

  貫徹執(zhí)行國家和省關(guān)于城市管理的方針、政策和法律、法規(guī);負責(zé)城區(qū)主次干道市容市貌、環(huán)境衛(wèi)生管理和行政執(zhí)法;負責(zé)城市規(guī)劃區(qū)戶外廣告的設(shè)置審批、監(jiān)督管理,大型戶外廣告拍賣的組織實施,路牌、店牌、招牌的設(shè)置審批、監(jiān)督、管理;負責(zé)市區(qū)建筑垃圾和渣土運輸、消納、處置和工地環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)管;承辦上級交辦的其它事項。

 ?。ǘC構(gòu)設(shè)置及人員編制情況

  咸寧市城市管理執(zhí)法局綜合執(zhí)法四大隊,內(nèi)設(shè)1個辦公室,5個管理中隊,共有職工36名,其中正式在編人員17名。

  二、2016年部門決算

  根據(jù)咸寧市財政局批復(fù),咸寧市城市管理執(zhí)法局綜合執(zhí)法四大隊2016年部門決算見表1至表7(詳見附件)。

  三、2016年部門決算說明

 ?。ㄒ唬┦罩Q算情況的總體說明

  1.收入決算。2016年收入總計318.03萬元,其中:財政撥款收入318.03萬元,占總收入的100%;

  2.支出決算。2016年支出總計318.03萬元,按支出功能分類,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.61萬元,占總支出的0.82%;城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出298.09萬元,占總支出的93.73%;住房保障支出17.33萬元,占總支出5.45 %;

 ?。ǘ┴斦芸钍杖胫С鰶Q算說明

  2016年部門決算中,財政撥款收入共計318.03萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入318.03萬元,較上年增加167.43萬元,增幅111.18%,主要原因2014年至2016年增資、獎勵。采取措施嚴格控制公用支出,項目支出增加。

  (三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算說明

  咸寧市城市管理執(zhí)法局綜合執(zhí)法四大隊2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出318.03萬元。其中:

  1、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)2.61萬元,比上年減少4.8萬元,增幅64.78%,因為上年醫(yī)療保險支出不在此類。

  2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)298.09萬元:

  (1)城管執(zhí)法272.93萬元,比上年增加148.01萬元,增幅118.48%,主要原因2014年至2016年增資、獎勵。上年市政公用行業(yè)市場監(jiān)督在此類支出。

 ?。?)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排25.16萬元,比上年增加21.54萬元,增幅595%, 城維項目支出

  3、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)17.33萬元,比上年增加8.25萬元,增幅90.86%,主要原因是上年部分支出不在此類

 ?。ㄋ模?016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算說明

  2016年咸寧市城市管理執(zhí)法局綜合執(zhí)法四大隊一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算共計11.5萬元。其中:項目支出公務(wù)用車(執(zhí)法車5輛)運行費11.5萬元 

  在我大隊決算中反映;公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費分別比上年下降20%和100%,減少主要原因是自中央八項規(guī)定,省委六條意見實施以來,我隊認真貫徹厲行節(jié)約精神和公車改革有關(guān)規(guī)定,采取措施嚴格控制“三公經(jīng)費”支出。

 ?。ㄎ澹┱少徶С銮闆r

  2016年共申請辦理好政府采購27.38萬元;其中貨物類采購15.72萬元,工程類采購11.66萬元。

  (六)機關(guān)運行經(jīng)費情況

  2016年機關(guān)運行經(jīng)費15.36萬元,與批復(fù)預(yù)算16.97萬元降1.61萬元彌補日常維護項目支出。

  四、名詞解釋

  1、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

  2、其他收入:指除 “財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

  3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款):指未參加醫(yī)療保險的行政單位和實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

  4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)城管執(zhí)法:反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理方面支出

  5、政府基金:城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排支出(項):反映土地出讓收入用于其他方面支出。不包括市縣級政府當年按規(guī)定用土地出讓收入向中央和省級政府繳納的新增建設(shè)用地土有償使用的支出。

  6、住房保障支出(類) 住房公積金(項)反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

  

  附件:

  1、收入支出決算總表

  2、收入決算表

  3、支出決算表

  4、財政撥款收入支出決算總表

  5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

  6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

  7、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

  8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

  

??收入支出決算總表???
?????公開01表
部門:咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法四大隊??金額單位:萬元
收入支出
項目行次決算數(shù)項目行次決算數(shù)
欄次 1欄次 2
一、財政撥款收入1318.03一、一般公共服務(wù)支出290.00
  其中:政府性基金預(yù)算財政撥款225.16二、外交支出300.00
二、上級補助收入30.00三、國防支出310.00
三、事業(yè)收入40.00四、公共安全支出320.00
四、經(jīng)營收入50.00五、教育支出330.00
五、附屬單位上繳收入60.00六、科學(xué)技術(shù)支出340.00
六、其他收入70.00七、文化體育與傳媒支出350.00
 8 八、社會保障和就業(yè)支出360.00
 9 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出372.61
 10 十、節(jié)能環(huán)保支出380.00
 11 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出39298.09
 12 十二、農(nóng)林水支出400.00
 13 十三、交通運輸支出410.00
 14 十四、資源勘探信息等支出420.00
 15 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出430.00
 16 十六、金融支出440.00
 17 十七、援助其他地區(qū)支出450.00
 18 十八、國土海洋氣象等支出460.00
 19 十九、住房保障支出4717.33
 20 二十、糧油物資儲備支出480.00
 21 二十一、其他支出490.00
 22 二十二、債務(wù)還本支出500.00
 23 二十三、債務(wù)付息支出510.00
本年收入合計24318.03本年支出合計52318.03
??? 用事業(yè)基金彌補收支差額250.00??? 結(jié)余分配530.00
??? 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余260.00??? 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余540.00
 27  55 
總計28318.03總計56318.03
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

  

  

??????收入決算表????
??????????公開02表
部門:咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法四大隊?????金額單位:萬元
項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入
支出功能分類科目編碼科目名稱
欄次1234567
合計318.03318.030.000.000.000.000.00
210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.612.610.000.000.000.000.00
21099其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.612.610.000.000.000.000.00
2109901? 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.612.610.000.000.000.000.00
212城鄉(xiāng)社區(qū)支出298.09298.090.000.000.000.000.00
21201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)272.93272.930.000.000.000.000.00
2120104? 城管執(zhí)法272.93272.930.000.000.000.000.00
21213城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出25.1625.160.000.000.000.000.00
2121399? 其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出25.1625.160.000.000.000.000.00
221住房保障支出17.3317.330.000.000.000.000.00
22102住房改革支出17.3317.330.000.000.000.000.00
2210201? 住房公積金15.0515.050.000.000.000.000.00
2210202? 提租補貼2.282.280.000.000.000.000.00
         
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

  

  

?????支出決算表????
?????????公開03表
部門:咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法四大隊????金額單位:萬元
項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出
支出功能分類科目編碼科目名稱
欄次123456
合計318.03270.7047.330.000.000.00
210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.610.002.610.000.000.00
21099其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.610.002.610.000.000.00
2109901? 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.610.002.610.000.000.00
212城鄉(xiāng)社區(qū)支出298.09253.3744.720.000.000.00
21201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)272.93253.3719.560.000.000.00
2120104? 城管執(zhí)法272.93253.3719.560.000.000.00
21213城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出25.160.0025.160.000.000.00
2121399? 其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出25.160.0025.160.000.000.00
221住房保障支出17.3317.330.000.000.000.00
22102住房改革支出17.3317.330.000.000.000.00
2210201? 住房公積金15.0515.050.000.000.000.00
2210202? 提租補貼2.282.280.000.000.000.00
        
注:本表反映部門本年度各項支出情況。

  

  

???財政撥款收入支出決算總表????
???????公開04表
部門:咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法四大隊???金額單位:萬元
???? ????
??? 行次決算數(shù)項目(按功能分類)行次小計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款
???  1???  234
一、一般公共預(yù)算財政撥款1292.87一、一般公共服務(wù)支出310.000.000.00
二、政府性基金預(yù)算財政撥款225.16二、外交支出320.000.000.00
 3 三、國防支出330.000.000.00
 4 四、公共安全支出340.000.000.00
 5 五、教育支出350.000.000.00
 6 六、科學(xué)技術(shù)支出360.000.000.00
 7 七、文化體育與傳媒支出370.000.000.00
 8 八、社會保障和就業(yè)支出380.000.000.00
 9 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出392.612.610.00
 10 十、節(jié)能環(huán)保支出400.000.000.00
 11 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出41298.09272.9325.16
 12 十二、農(nóng)林水支出420.000.000.00
 13 十三、交通運輸支出430.000.000.00
 14 十四、資源勘探信息等支出440.000.000.00
 15 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出450.000.000.00
 16 十六、金融支出460.000.000.00
 17 十七、援助其他地區(qū)支出470.000.000.00
 18 十八、國土海洋氣象等支出480.000.000.00
 19 十九、住房保障支出4917.3317.330.00
 20 二十、糧油物資儲備支出500.000.000.00
 21 二十一、其他支出510.000.000.00
 22 二十二、債務(wù)還本支出520.000.000.00
 23 二十三、債務(wù)付息支出530.000.000.00
本年收入合計24318.03本年支出合計54318.03292.8725.16
 25  55   
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余260.00年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余560.000.000.00
一、一般公共預(yù)算財政撥款270.00 57   
二、政府性基金預(yù)算財政撥款280.00 58   
 29  59   
總計30318.03總計60318.03292.8725.16
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

  

  

????一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表??
??????公開05表
部門:咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法四大隊?金額單位:萬元
項目本年支出合計基本支出??項目支出
支出功能分類科目編碼科目名稱
欄次123
合計292.87270.7022.17
210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.610.002.61
21099其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.610.002.61
2109901? 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.610.002.61
212城鄉(xiāng)社區(qū)支出272.93253.3719.56
21201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)272.93253.3719.56
2120104? 城管執(zhí)法272.93253.3719.56
221住房保障支出17.3317.330.00
22102住房改革支出17.3317.330.00
2210201? 住房公積金15.0515.050.00
2210202? 提租補貼2.282.280.00
     
     
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。

  

  

????一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表????
????????公開06表
部門:咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法四大隊?????金額單位:元
人員經(jīng)費公用經(jīng)費
科目編碼科目名稱金額科目編碼科目名稱金額科目編碼科目名稱金額
301工資福利支出223.10302商品和服務(wù)支出15.36310其他資本性支出1.82
30101? 基本工資56.2330201? 辦公費2.8031001? 房屋建筑物購建0.00
30102? 津貼補貼5.1330202? 印刷費0.0031002? 辦公設(shè)備購置1.82
30103? 獎金87.3430203? 咨詢費0.0031003? 專用設(shè)備購置0.00
30104? 其他社會保障繳費0.0030204? 手續(xù)費0.0031005? 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0.00
30106? 伙食補助費5.7130205? 水費0.3831006? 大型修繕0.00
30107? 績效工資40.8130206? 電費0.1631007? 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0.00
30108? 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費27.8830207? 郵電費0.2831008? 物資儲備0.00
30109? 職業(yè)年金繳費0.0030208? 取暖費0.0031009? 土地補償0.00
30199? 其他工資福利支出0.0030209? 物業(yè)管理費0.6131010? 安置補助0.00
303對個人和家庭的補助30.4230211? 差旅費0.8831011? 地上附著物和青苗補償0.00
30301? 離休費0.0030212? 因公出國(境)費用0.0031012? 拆遷補償0.00
30302? 退休費0.0030213? 維修(護)費0.4231013? 公務(wù)用車購置0.00
30303? 退職(役)費0.0030214? 租賃費0.0031019? 其他交通工具購置0.00
30304? 撫恤金0.0030215? 會議費0.0031020? 產(chǎn)權(quán)參股0.00
30305? 生活補助0.0030216? 培訓(xùn)費0.0031099? 其他資本性支出0.00
30306? 救濟費0.0030217? 公務(wù)接待費0.00304對企事業(yè)單位的補貼0.00
30307? 醫(yī)療費0.0030218? 專用材料費0.0030401? 企業(yè)政策性補貼0.00
30308? 助學(xué)金0.0030224? 被裝購置費0.0030402? 事業(yè)單位補貼0.00
30309? 獎勵金0.0030225? 專用燃料費0.0030403? 財政貼息0.00
30310? 生產(chǎn)補貼0.0030226? 勞務(wù)費0.0030499? 其他對企事業(yè)單位的補貼0.00
30311? 住房公積金24.2630227? 委托業(yè)務(wù)費0.15307債務(wù)利息支出0.00
30312? 提租補貼2.2830228? 工會經(jīng)費2.3530701? 國內(nèi)債務(wù)付息0.00
30313? 購房補貼0.0030229? 福利費1.2330707? 國外債務(wù)付息0.00
30314? 采暖補貼0.0030231? 公務(wù)用車運行維護費2.00399其他支出0.00
30315? 物業(yè)服務(wù)補貼3.7930239? 其他交通費用0.1439906? 贈與0.00
30399? 其他對個人和家庭的補助支出0.0830240? 稅金及附加費用0.00   
   30299? 其他商品和服務(wù)支出3.99   
人員經(jīng)費合計253.52公用經(jīng)費合計17.18
注:1.本表依據(jù)《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表》(財決08-1表)進行公開。
??? 2.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。

  

  

??一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表???
?????公開07表
編制單位:咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法四大隊??金額單位:萬元
2016年度決算數(shù)
合計因公出國(境)費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費
小計

  公務(wù)用車

  購置費

  公務(wù)用車

  運行費

123456
11.500.0011.500.0011.500.00
注:2016年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)是包括當年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。

  

  

?????政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表????
?????????公開08表
部門:咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法四大隊????金額單位:萬元
項目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
支出功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出
欄次123456
合計0.0025.1625.160.0025.160.00
212城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.0025.1625.160.0025.160.00
21213城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出0.0025.1625.160.0025.160.00
2121399? 其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出0.0025.1625.160.0025.160.00
        
        
        
        
        
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

  

  

??政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表???
?????公開09表
編制單位:咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法四大隊??金額單位:萬元
2016年度決算數(shù)
合計因公出國(境)費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費
小計

  公務(wù)用車

  購置費

  公務(wù)用車

  運行費

123456
      
注:2016年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)是包括當年政府性基金預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。

  

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