咸寧市森林公安局潛山派出所2016年部門預算
目 錄
第一部分 市森林公安局潛山派出所主要職責及機構設置
第二部分 市森林公安局潛山派出所2016年主要工作任務及目標
第三部分 市森林公安局潛山派出所2016年部門預算表及說明
第四部分 名詞解釋
一、主要職責及機構設置
?。ㄒ唬┎块T主要職責
一是立案偵查潛山林區(qū)范圍內(nèi)涉林(包括森林資源、野生動植物資源、林地資源等)違法犯罪案件。二是根據(jù)林業(yè)部門授權,立案查處有關林業(yè)行政案件。三是負責潛山林區(qū)森林防火工作。
?。ǘC構及人員設置
我單位屬于市森林公安局直屬機構,現(xiàn)有行政編制6人,實有在職人員6人。
二、2016年主要工作任務及目標
保護全市森林資源安全,野生動植物安全,林地資源安全,維護林區(qū)社會治安穩(wěn)定;落實涉林案件查處率百分之百,破案率百分之九十五,民警違法違紀率千分之三內(nèi);落實黨建工作責任制,抓好基層組織建設和黨員教育管理,扎實開展“兩學一做”專題教育、“主題黨日+”、黨員志愿者等活動。
三、2016年部門預算表及說明
?。ㄒ唬?016年預算收支情況。
2016年預算總收入62.28萬元。其中:本年收入中財政撥款收入為62.28萬元。
2016年預算總支出62.28萬元。主要包括人員支出44.02萬元,標準公用經(jīng)費支出18.26萬元。
?。ǘ?016年 “三公”經(jīng)費預算情況。
2016年“三公”經(jīng)費預算總計0.3萬元,其中:公務接待費0.3萬元。
四、名詞解釋
1.財政撥款(補助)收入:指省級財政預算安排且當年撥付的資金。
2.基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、培訓費、差旅費等)。
部門匯總預算表(含部門預算口徑所屬單位) | |||
單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數(shù) | 項目(按經(jīng)濟分類) | 預算數(shù) |
一、一般公共預算收入 | 62.28 | 一、基本保障支出 | 62.28 |
本級一般公共預算收入 | 62.28 | 人員支出 | 44.02 |
經(jīng)費撥款(補助) | 62.28 | 標準公用經(jīng)費支出 | 18.26 |
納入預算管理的非稅收入 | 0 | 特定業(yè)務費支出 | 0 |
上級補助收入 | 0 | 不可預見費 | 0 |
二、政府性基金 | 0 | 二、項目支出 | 0 |
本級基金收入 | 0 | 能力建設 | 0 |
上級基金收入 | 0 | 公共服務 | 0 |
三、事業(yè)收入 | 0 | 經(jīng)濟發(fā)展 | 0 |
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 0 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 0 |
五、附屬單位上繳收入 | 0 | 四、對附屬單位補助支出 | 0 |
六、往來收入 | 0 | 五、上繳上級支出 | 0 |
七、其他收入 | 0 | ||
本年收入合計: | 62.28 | 本年支出合計: | 62.28 |
八、上年結(jié)余(轉(zhuǎn)) | 0 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0 |
上年財政撥款結(jié)余(轉(zhuǎn)) | 0 | ||
其他結(jié)余(轉(zhuǎn)) | 0 | ||
收入總計: | 62.28 | 支出總計 | 62.28 |
部門收支總表 | |||
單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數(shù) | 項目(按經(jīng)濟分類) | 預算數(shù) |
一、一般公共預算收入 | 62.28 | 一、基本保障支出 | 62.28 |
本級一般公共預算收入 | 62.28 | 人員支出 | 44.02 |
經(jīng)費撥款(補助) | 62.28 | 標準公用經(jīng)費支出 | 18.26 |
納入預算管理的非稅收入 | 特定業(yè)務費支出 | ||
上級補助收入 | 不可預見費 | ||
二、政府性基金 | 二、項目支出 | ||
本級基金收入 | 能力建設 | ||
上級基金收入 | 公共服務 | ||
三、事業(yè)收入 | 經(jīng)濟發(fā)展 | ||
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | ||
五、附屬單位上繳收入 | 四、對附屬單位補助支出 | ||
六、往來收入 | 五、上繳上級支出 | ||
七、其他收入 | |||
本年收入合計: | 62.28 | 本年支出合計: | 62.28 |
八、上年結(jié)余(轉(zhuǎn)) | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
上年財政撥款結(jié)余(轉(zhuǎn)) | |||
其他結(jié)余(轉(zhuǎn)) | |||
收入總計: | 62.28 | 支出總計 | 62.28 |
部門收入總表 | |||||||||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱 | 合計 | 上年結(jié)余(轉(zhuǎn)) | 一般公共預算收入 | 政府性基金 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 往來收入 | 其他收入 | |||||||
小計 | 上年財政撥款結(jié)余(轉(zhuǎn)) | 其他結(jié)余(轉(zhuǎn)) | 一般公共預算收入小計 | 經(jīng)費撥款(補助) | 納入預算管理的非稅收入 | 上級補助收入 | 基金小計 | 本級基金收入 | 上級基金收入 | ||||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合計 | 62.28 | 62.28 | 62.28 | ||||||||||||||
405004 | 市潛山公園派出所 | 62.28 | 62.28 | 62.28 |
部門支出總表(按功能科目到項) | ||||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱(科目) | 合計 | 基本保障支出 | 項目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | |||||||
小計 | 人員支出 | 商品和服務支出 | 特定業(yè)務費支出 | 項目小計 | 能力建設 | 公共服務 | 經(jīng)濟建設 | 不可遇見費 | ||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合計 | 62.28 | 62.28 | 44.02 | 18.26 | ||||||||||
405004 | 市潛山公園派出所 | 62.28 | 62.28 | 44.02 | 18.26 | |||||||||
213 | 農(nóng)林水支出 | 62.28 | 62.28 | 44.02 | 18.26 | |||||||||
21302 | 林業(yè) | 62.28 | 62.28 | 44.02 | 18.26 | |||||||||
2130201 | 行政運行(林業(yè)) | 62.28 | 62.28 | 44.02 | 18.26 |
財政撥款收支總表 | |||
單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數(shù) | 項目(按經(jīng)濟分類) | 預算數(shù) |
一、一般公共預算收入 | 62.28 | 一、基本保障支出 | 62.28 |
本級一般公共預算收入 | 62.28 | 人員支出 | 44.02 |
經(jīng)費撥款(補助) | 62.28 | 標準公用經(jīng)費支出 | 18.26 |
納入預算管理的非稅收入 | 特定業(yè)務費支出 | ||
二、項目支出 | |||
二、政府性基金 | 能力建設 | ||
本級基金收入 | 公共服務 | ||
上級基金收入 | 經(jīng)濟發(fā)展 | ||
不可遇見費 | |||
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||
四、對附屬單位補助支出 | |||
五、上繳上級支出 | |||
本年收入合計: | 62.28 | 本年支出合計: | 62.28 |
八、上年結(jié)余(轉(zhuǎn)) | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
上年財政撥款結(jié)余(轉(zhuǎn)) | |||
其他結(jié)余(轉(zhuǎn)) | |||
收入總計: | 62.28 | 支出總計 | 62.28 |
一般公共預算支出表(功能科目到項) | ||||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱(科目) | 合計 | 基本保障支出 | 項目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | |||||||
小計 | 人員支出 | 商品和服務支出 | 特定業(yè)務費支出 | 項目小計 | 能力建設 | 公共服務 | 經(jīng)濟建設 | 不可遇見費 | ||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合計 | 62.28 | 62.28 | 44.02 | 18.26 | ||||||||||
405004 | 市潛山公園派出所 | 62.28 | 62.28 | 44.02 | 18.26 | |||||||||
213 | 農(nóng)林水支出 | 62.28 | 62.28 | 44.02 | 18.26 | |||||||||
21302 | 林業(yè) | 62.28 | 62.28 | 44.02 | 18.26 | |||||||||
2130201 | 行政運行(林業(yè)) | 62.28 | 62.28 | 44.02 | 18.26 |
一般公共預算基本支出(按經(jīng)濟分類到款) | ||
單位:萬元 | ||
單位編碼 | 單位名稱 | 財政撥款 |
* | * | 1 |
合計 | 62.28 | |
405004 | 市潛山公園派出所 | 62.28 |
301 | 工資福利支出 | 37.68 |
30101 | 基本工資 | 5.99 |
30102 | 津貼補貼 | 19.76 |
30103 | 獎金 | 0.62 |
30104 | 社會保障繳費 | 11.31 |
302 | 商品和服務支出 | 18.26 |
30201 | 辦公費 | 1.50 |
30202 | 印刷費 | 1.10 |
30205 | 水費 | 1.20 |
30206 | 電費 | 1.30 |
30207 | 郵電費 | 0.50 |
30209 | 物業(yè)管理費 | 0.20 |
30211 | 差旅費 | 1.60 |
30213 | 維修(護)費 | 1.30 |
30215 | 會議費 | 0.24 |
30216 | 培訓費 | 3.23 |
30217 | 公務接待費 | 0.30 |
30228 | 工會經(jīng)費 | 0.31 |
30229 | 福利費 | 0.65 |
30236 | 通訊補貼 | 0.86 |
30237 | 交通補貼 | 1.58 |
30238 | 食堂補助 | 2.02 |
30299 | 其他商品和服務支出 | 0.37 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 6.34 |
30311 | 住房公積金 | 3.72 |
30312 | 住房補貼 | 0.83 |
30314 | 在職醫(yī)療補助 | 0.30 |
30316 | 物業(yè)補貼 | 1.44 |
30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 0.05 |
政府性基金預算表(功能科目到項) | ||||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱(科目) | 合計 | 基本保障支出 | 項目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | |||||||
小計 | 人員支出 | 商品和服務支出 | 特定業(yè)務費支出 | 項目小計 | 能力建設 | 公共服務 | 經(jīng)濟建設 | 不可遇見費 | ||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
2016年部門“三公”經(jīng)費預算表 | |
單位:萬元 | |
項目 | 預算數(shù) |
合計 | 0.30 |
1.因公出國(境)費 | |
2.公務接待費 | 0.30 |
3.公務用車費 | |
其中:公務用車運行維護費 | |
公務用車購置 |