• 索 引 號:011336909/2018-00806
  • 文  號:
  • 發(fā)布機構: 咸寧市人民政府
  • 主題分類:財政
  • 有 效 性:有效
  • 發(fā)布日期:2018年02月18日
  • 名  稱:永安環(huán)境衛(wèi)生管理處

永安環(huán)境衛(wèi)生管理處

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  永安環(huán)境衛(wèi)生管理處2018年部門預算情況說明

  一、主要職責和機構設置

 ?。ㄒ唬┎块T主要職能

  1、是負責永安城區(qū)內(nèi)環(huán)衛(wèi)作業(yè)日??己?;

  2、是及時發(fā)現(xiàn)和處置各類城市環(huán)境衛(wèi)生事件,重大、典型問題及時報告環(huán)衛(wèi)局進行處置;

  3、是負責處理本單位改革歷史遺留問題;

  4、是配合環(huán)衛(wèi)局做好與市區(qū)項目公司的合作、溝通、協(xié)調(diào)、處理各項工作;

  5、是負責市豐泉垃圾焚燒發(fā)電廠生活垃圾稱重和垃圾無害化處理管理工作;

  6、是對市中心城區(qū)各單位、居民區(qū)環(huán)境衛(wèi)生進行指導、檢查、監(jiān)督;

  7、是負責市民環(huán)境衛(wèi)生管理意識宣傳與引導;

  8、是完成上級交辦的其它任務。

 ?。ǘ┎块T預算單位構成

  永安環(huán)境衛(wèi)生管理處,隸屬咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局,正科級事業(yè)單位。

 ?。ㄈ┎块T人員構成

  永安環(huán)境衛(wèi)生管理處在職正式工人員64人,退休129人。

  二、年度主要任務

  1、將22名留下來的正式工定崗、定責、定人,組建檢查考核組和環(huán)衛(wèi)管理組;

  2、督促市場化作業(yè)公司做好清掃、清運、清洗、和安全工作等;

  3、協(xié)調(diào)處理市場化前工傷人員補償問題,并做好維穩(wěn)工作;

  4、做好黨建、精神文明、綜合治理等各項工作考核和檢查工作。

  5、配合和督促市場化公司做好人員及車輛的安全工作,特別是低溫(零度)情況下、禁止灑水,以防交通事故的發(fā)生。

  6、與垃圾發(fā)電場對接,做好發(fā)電廠的垃圾吞吐量,確保溫泉、永安城區(qū)垃圾能及時傾倒在垃圾發(fā)電廠內(nèi)。

  7、加強思想政治建設,著力提高黨員干部的綜合素質(zhì)。

  8、以工作目標考核為驅(qū)動,全面推進落實各項工作。

  三 、收支預算表總體情況及簡要說明

  2018年經(jīng)市財政核定并批復下達,永安環(huán)衛(wèi)處部門預算總收入1553.29萬元,其中:經(jīng)費撥款(補助)收入1010.7萬,政府性基金撥款34.5萬元,社保基金收入508.09萬。

  2018年部門預算總支出1553.29萬元,其中:人員經(jīng)費支出1376.46萬元,公用經(jīng)費142.33萬元,項目經(jīng)費34.5萬元。本年度預算資金主要是保障市環(huán)衛(wèi)局工作的正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務而編制的基本支出計劃,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費支出。

  四、“三公”經(jīng)費預算情況及變動說明

  2018年部門財政撥款資金安排“三公”經(jīng)費預算1萬元。

  其中:

  (一)因公出國(境)經(jīng)費預算0萬元,2017年預算數(shù)為0,無變化。

  (二)公務用車購置及運行維護費0萬元。  

  (三)公務接待費預算1萬元,包括單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。2018我們將進一步規(guī)范公務接待活動,壓縮不必要的接待,降低公務接待費標準。

  永安環(huán)境衛(wèi)生管理處

  2018年2月18日


部門收支總表   
   單位:萬元
收入 支出 
項目預算數(shù)項目(按經(jīng)濟分類)預算數(shù)
一、一般公共預算撥款1010.7一、基本保障支出1518.79
    本級一般公共預算撥款1010.7     人員經(jīng)費支出1376.46
       經(jīng)費撥款(補助)1010.7     標準公用經(jīng)費支出142.33
       納入預算管理的非稅0二、項目支出34.5
    上級補助0     專項業(yè)務費0
    一般債券0     能力建設項目0
二、政府性基金撥款34.5     公共服務項目34.5
    本級基金34.5     促進發(fā)展項目0
    上級基金0三、項目支出不可預見費0
    專項債券0四、事業(yè)單位經(jīng)營支出0
三、社?;饟芸?/td>508.09五、對附屬單位補助支出0
四、國有資本經(jīng)營預算撥款0六、上繳上級支出0
五、納入專戶管理的非稅收入0  
六、事業(yè)收入0  
七、事業(yè)單位經(jīng)營收入0  
八、附屬單位上繳收入0  
九、往來收入0  
十、其他收入0  
十一、融資借款0  
    
本年收入合計:1553.29本年支出合計:1553.29
    
    
八、上年結(jié)余(轉(zhuǎn))0結(jié)轉(zhuǎn)下年0
    公共預算結(jié)轉(zhuǎn)0  
    政府基金結(jié)轉(zhuǎn)0  
    其他結(jié)余0  
    
收入總計:1553.29支出總計1553.29
備注:本表收支包含社?;鸢l(fā)放退休人員的退休金 



部門收入總表                       
                        單位:萬元
單位編碼單位名稱合計上年結(jié)余(轉(zhuǎn))  一般公共預算   政府性基金  社?;?/td>國有資本經(jīng)營預算納入專戶管理的非稅事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營收入附屬單位上繳收入往來收入其他收入融資借款
   小計公共預算結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)其他結(jié)余小計經(jīng)費撥款(補助)納入預算管理的非稅上級補助一般債券小計本級基金上級基金專項債券         
**1234567891011121314151617181920212223
 合計1553.2900001010.71010.700034.534.500508.0900000000
502市城管委1553.2900001010.71010.700034.534.500508.0900000000
  502008  永安環(huán)衛(wèi)處1553.2900001010.71010.700034.534.500508.0900000000


部門支出總表(按功能科目到項級)           
              單位:萬元
單位編碼單位名稱(科目)合計基本保障支出 項目支出    項目支出不可預見費事業(yè)單位經(jīng)營支出對附屬單位補助支出上繳上級支出
   小計人員經(jīng)費支出標準公用經(jīng)費支出小計專項業(yè)務費支出能力建設公共服務促進發(fā)展    
**12345678910111213
 合計1553.291518.791376.46142.3334.50034.500000
502市城管委1553.291518.791376.46142.3334.50034.500000
  502008  永安環(huán)衛(wèi)處1553.291518.791376.46142.3334.50034.500000
    208    社會保障和就業(yè)支出107.84107.84107.840000000000
      20805      行政事業(yè)單位離退休107.84107.84107.840000000000
        2080505        機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出77.0377.0377.030000000000
        2080506        機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出30.8130.8130.810000000000
    212    城鄉(xiāng)社區(qū)支出1355.951321.451179.12142.3334.50034.500000
      21205      城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生1355.951321.451179.12142.3334.50034.500000
        2120501        城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生1355.951321.451179.12142.3334.50034.500000
    221    住房保障支出89.589.589.50000000000
      22102      住房改革支出89.589.589.50000000000
        2210201        住房公積金64.9464.9464.940000000000
        2210202        提租補貼24.5624.5624.560000000000


財政撥款收支總表  
   單位:萬元
收入 支出 
項目預算數(shù)項目(按經(jīng)濟分類)預算數(shù)
一、一般公共預算撥款1010.7一、基本支出1010.7
    本級一般公共預算撥款1010.7     人員支出868.37
       經(jīng)費撥款(補助)1010.7     標準公用經(jīng)費支出142.33
       納入預算管理的非稅0二、項目支出34.5
    上級補助0     能力建設項目0
二、政府性基金撥款34.5     公共服務項目34.5
    本級基金34.5     促進發(fā)展項目0
    上級基金0     專項業(yè)務費0
  三、項目支出不可預見費0
  四、事業(yè)單位經(jīng)營支出0
  五、對附屬單位補助支出0
  六、上繳上級支出0
    
本年收入合計:1045.2本年支出合計:1045.2
    
    
收入總計:1045.2支出總計1045.2



一般公共預算支出表(按功能科目到項級)             
              單位:萬元
單位編碼單位名稱(科目)合計基本保障支出 項目支出    項目支出不可預見費事業(yè)單位經(jīng)營支出對附屬單位補助支出上繳上級支出
   小計人員經(jīng)費支出標準公用經(jīng)費支出小計專項業(yè)務費支出能力建設公共服務促進發(fā)展    
**12345678910111213
 合計1010.71010.7868.37142.33000000000
502市城管委1010.71010.7868.37142.33000000000
  502008  永安環(huán)衛(wèi)處1010.71010.7868.37142.33000000000
    208    社會保障和就業(yè)支出107.84107.84107.840000000000
      20805      行政事業(yè)單位離退休107.84107.84107.840000000000
        2080505        機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出77.0377.0377.030000000000
        2080506        機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出30.8130.8130.810000000000
    212    城鄉(xiāng)社區(qū)支出823.28823.28680.95142.33000000000
      21205      城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生823.28823.28680.95142.33000000000
        2120501        城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生823.28823.28680.95142.33000000000
    221    住房保障支出79.5879.5879.580000000000
      22102      住房改革支出79.5879.5879.580000000000
        2210201        住房公積金64.9464.9464.940000000000
        2210202        提租補貼14.6414.6414.640000000000



一般公共預算基本支出表(按經(jīng)濟科目到款級) 
  單位:萬元
單位編碼單位名稱(科目)合計
   
****1
 合計1010.7
502市城管委1010.7
  502008  永安環(huán)衛(wèi)處1010.7
        0
            0
    301    工資福利支出750.74
      30101      基本工資192.6
      30102      津貼補貼55.05
      30103      獎金156
      30107      績效工資137.5
      30108      機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費77.03
      30109      職業(yè)年金繳費30.81
      30110      職工基本醫(yī)療保險繳費30.81
      30112      其他社會保障繳費5.4
      30113      住房公積金64.94
      30199      其他工資福利支出0.6
    302    商品和服務支出142.33
      30201      辦公費2
      30202      印刷費0.5
      30203      咨詢費0
      30204      手續(xù)費0
      30205      水費2
      30206      電費2
      30207      郵電費12
      30208      取暖費0
      30209      物業(yè)管理費0
      30211      差旅費2
      30212      因公出國(境)費用0
      30213      維修(護)費2
      30214      租賃費0
      30215      會議費0
      30216      培訓費0
      30217      公務接待費1
      30218      專用材料費0
      30224      被裝購置費1
      30225      專用燃料費10
      30226      勞務費3
      30227      委托業(yè)務費0
      30228      工會經(jīng)費7.7
      30229      福利費0
      30231      公務用車運行維護費0
      30239      其他交通費用3
      30240      稅金及附加費用0
      30298      302商品和服務支出(其他)0
      30299      其他商品和服務支出94.13
    303    對個人和家庭的補助117.63
      30302      退休費0
      30305      生活補助0
      30307      醫(yī)療費補助40.65
      30309      獎勵金0.04
      30399      其他對個人和家庭的補助支出76.94



一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
 單位:萬元
項目預算數(shù)
合計1
1.因公出國(境)費0
2.公務接待費1
3.公務用車費0
其中:公務用車運行維護費0
      公務用車購置0


 政府性基金預算支出表(按功能科目到項級)         
              單位:萬元
單位編碼單位名稱(科目)合計基本保障支出 項目支出    項目支出不可預見費事業(yè)單位經(jīng)營支出對附屬單位補助支出上繳上級支出
   小計人員經(jīng)費支出標準公用經(jīng)費支出小計專項業(yè)務費支出能力建設公共服務促進發(fā)展    
**12345678910111213
 合計34.500034.50034.500000
502市城管委34.500034.50034.500000
  502008  永安環(huán)衛(wèi)處34.500034.50034.500000
    212    城鄉(xiāng)社區(qū)支出34.500034.50034.500000
      21205      城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生34.500034.50034.500000
        2120501        城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生34.500034.50034.500000
部門匯總預算表(含部門預算口徑所屬單位)  
   單位:萬元
收入 支出 
項目預算數(shù)項目(按經(jīng)濟分類)預算數(shù)
一、一般公共預算撥款1010.7一、基本保障支出1518.79
    本級一般公共預算撥款1010.7     人員經(jīng)費支出1376.46
       經(jīng)費撥款(補助)1010.7     標準公用經(jīng)費支出142.33
       納入預算管理的非稅0二、項目支出34.5
    上級補助0     專項業(yè)務費0
    一般債券0     能力建設項目0
二、政府性基金撥款34.5     公共服務項目34.5
    本級基金34.5     促進發(fā)展項目0
    上級基金0三、項目支出不可預見費0
    專項債券0四、事業(yè)單位經(jīng)營支出0
三、社?;饟芸?/td>508.09五、對附屬單位補助支出0
四、國有資本經(jīng)營預算撥款0六、上繳上級支出0
五、納入專戶管理的非稅收入0  
六、事業(yè)收入0  
七、事業(yè)單位經(jīng)營收入0  
八、附屬單位上繳收入0  
九、往來收入0  
十、其他收入0  
十一、融資借款0  
    
本年收入合計:1553.29本年支出合計:1553.29
    
    
八、上年結(jié)余(轉(zhuǎn))0結(jié)轉(zhuǎn)下年0
    公共預算結(jié)轉(zhuǎn)0  
    政府基金結(jié)轉(zhuǎn)0  
    其他結(jié)余0  
    
收入總計:1553.29支出總計1553.29
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