永安環(huán)境衛(wèi)生管理處2018年部門預算情況說明
一、主要職責和機構設置
?。ㄒ唬┎块T主要職能
1、是負責永安城區(qū)內(nèi)環(huán)衛(wèi)作業(yè)日??己?;
2、是及時發(fā)現(xiàn)和處置各類城市環(huán)境衛(wèi)生事件,重大、典型問題及時報告環(huán)衛(wèi)局進行處置;
3、是負責處理本單位改革歷史遺留問題;
4、是配合環(huán)衛(wèi)局做好與市區(qū)項目公司的合作、溝通、協(xié)調(diào)、處理各項工作;
5、是負責市豐泉垃圾焚燒發(fā)電廠生活垃圾稱重和垃圾無害化處理管理工作;
6、是對市中心城區(qū)各單位、居民區(qū)環(huán)境衛(wèi)生進行指導、檢查、監(jiān)督;
7、是負責市民環(huán)境衛(wèi)生管理意識宣傳與引導;
8、是完成上級交辦的其它任務。
?。ǘ┎块T預算單位構成
永安環(huán)境衛(wèi)生管理處,隸屬咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局,正科級事業(yè)單位。
?。ㄈ┎块T人員構成
永安環(huán)境衛(wèi)生管理處在職正式工人員64人,退休129人。
二、年度主要任務
1、將22名留下來的正式工定崗、定責、定人,組建檢查考核組和環(huán)衛(wèi)管理組;
2、督促市場化作業(yè)公司做好清掃、清運、清洗、和安全工作等;
3、協(xié)調(diào)處理市場化前工傷人員補償問題,并做好維穩(wěn)工作;
4、做好黨建、精神文明、綜合治理等各項工作考核和檢查工作。
5、配合和督促市場化公司做好人員及車輛的安全工作,特別是低溫(零度)情況下、禁止灑水,以防交通事故的發(fā)生。
6、與垃圾發(fā)電場對接,做好發(fā)電廠的垃圾吞吐量,確保溫泉、永安城區(qū)垃圾能及時傾倒在垃圾發(fā)電廠內(nèi)。
7、加強思想政治建設,著力提高黨員干部的綜合素質(zhì)。
8、以工作目標考核為驅(qū)動,全面推進落實各項工作。
三 、收支預算表總體情況及簡要說明
2018年經(jīng)市財政核定并批復下達,永安環(huán)衛(wèi)處部門預算總收入1553.29萬元,其中:經(jīng)費撥款(補助)收入1010.7萬,政府性基金撥款34.5萬元,社保基金收入508.09萬。
2018年部門預算總支出1553.29萬元,其中:人員經(jīng)費支出1376.46萬元,公用經(jīng)費142.33萬元,項目經(jīng)費34.5萬元。本年度預算資金主要是保障市環(huán)衛(wèi)局工作的正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務而編制的基本支出計劃,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費支出。
四、“三公”經(jīng)費預算情況及變動說明
2018年部門財政撥款資金安排“三公”經(jīng)費預算1萬元。
其中:
(一)因公出國(境)經(jīng)費預算0萬元,2017年預算數(shù)為0,無變化。
(二)公務用車購置及運行維護費0萬元。
(三)公務接待費預算1萬元,包括單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。2018我們將進一步規(guī)范公務接待活動,壓縮不必要的接待,降低公務接待費標準。
永安環(huán)境衛(wèi)生管理處
2018年2月18日
部門收支總表 | |||
單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數(shù) | 項目(按經(jīng)濟分類) | 預算數(shù) |
一、一般公共預算撥款 | 1010.7 | 一、基本保障支出 | 1518.79 |
本級一般公共預算撥款 | 1010.7 | 人員經(jīng)費支出 | 1376.46 |
經(jīng)費撥款(補助) | 1010.7 | 標準公用經(jīng)費支出 | 142.33 |
納入預算管理的非稅 | 0 | 二、項目支出 | 34.5 |
上級補助 | 0 | 專項業(yè)務費 | 0 |
一般債券 | 0 | 能力建設項目 | 0 |
二、政府性基金撥款 | 34.5 | 公共服務項目 | 34.5 |
本級基金 | 34.5 | 促進發(fā)展項目 | 0 |
上級基金 | 0 | 三、項目支出不可預見費 | 0 |
專項債券 | 0 | 四、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 0 |
三、社?;饟芸?/td> | 508.09 | 五、對附屬單位補助支出 | 0 |
四、國有資本經(jīng)營預算撥款 | 0 | 六、上繳上級支出 | 0 |
五、納入專戶管理的非稅收入 | 0 | ||
六、事業(yè)收入 | 0 | ||
七、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 0 | ||
八、附屬單位上繳收入 | 0 | ||
九、往來收入 | 0 | ||
十、其他收入 | 0 | ||
十一、融資借款 | 0 | ||
本年收入合計: | 1553.29 | 本年支出合計: | 1553.29 |
八、上年結(jié)余(轉(zhuǎn)) | 0 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0 |
公共預算結(jié)轉(zhuǎn) | 0 | ||
政府基金結(jié)轉(zhuǎn) | 0 | ||
其他結(jié)余 | 0 | ||
收入總計: | 1553.29 | 支出總計 | 1553.29 |
備注:本表收支包含社?;鸢l(fā)放退休人員的退休金 |
部門收入總表 | ||||||||||||||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱 | 合計 | 上年結(jié)余(轉(zhuǎn)) | 一般公共預算 | 政府性基金 | 社?;?/td> | 國有資本經(jīng)營預算 | 納入專戶管理的非稅 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 往來收入 | 其他收入 | 融資借款 | ||||||||||
小計 | 公共預算結(jié)轉(zhuǎn) | 政府性基金結(jié)轉(zhuǎn) | 其他結(jié)余 | 小計 | 經(jīng)費撥款(補助) | 納入預算管理的非稅 | 上級補助 | 一般債券 | 小計 | 本級基金 | 上級基金 | 專項債券 | ||||||||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
合計 | 1553.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010.7 | 1010.7 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 34.5 | 0 | 0 | 508.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
502 | 市城管委 | 1553.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010.7 | 1010.7 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 34.5 | 0 | 0 | 508.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
502008 | 永安環(huán)衛(wèi)處 | 1553.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010.7 | 1010.7 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 34.5 | 0 | 0 | 508.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
部門支出總表(按功能科目到項級) | ||||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱(科目) | 合計 | 基本保障支出 | 項目支出 | 項目支出不可預見費 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | ||||||
小計 | 人員經(jīng)費支出 | 標準公用經(jīng)費支出 | 小計 | 專項業(yè)務費支出 | 能力建設 | 公共服務 | 促進發(fā)展 | |||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合計 | 1553.29 | 1518.79 | 1376.46 | 142.33 | 34.5 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
502 | 市城管委 | 1553.29 | 1518.79 | 1376.46 | 142.33 | 34.5 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
502008 | 永安環(huán)衛(wèi)處 | 1553.29 | 1518.79 | 1376.46 | 142.33 | 34.5 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 107.84 | 107.84 | 107.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 107.84 | 107.84 | 107.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 77.03 | 77.03 | 77.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080506 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 30.81 | 30.81 | 30.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 1355.95 | 1321.45 | 1179.12 | 142.33 | 34.5 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 1355.95 | 1321.45 | 1179.12 | 142.33 | 34.5 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 1355.95 | 1321.45 | 1179.12 | 142.33 | 34.5 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公積金 | 64.94 | 64.94 | 64.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210202 | 提租補貼 | 24.56 | 24.56 | 24.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
財政撥款收支總表 | |||
單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數(shù) | 項目(按經(jīng)濟分類) | 預算數(shù) |
一、一般公共預算撥款 | 1010.7 | 一、基本支出 | 1010.7 |
本級一般公共預算撥款 | 1010.7 | 人員支出 | 868.37 |
經(jīng)費撥款(補助) | 1010.7 | 標準公用經(jīng)費支出 | 142.33 |
納入預算管理的非稅 | 0 | 二、項目支出 | 34.5 |
上級補助 | 0 | 能力建設項目 | 0 |
二、政府性基金撥款 | 34.5 | 公共服務項目 | 34.5 |
本級基金 | 34.5 | 促進發(fā)展項目 | 0 |
上級基金 | 0 | 專項業(yè)務費 | 0 |
三、項目支出不可預見費 | 0 | ||
四、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 0 | ||
五、對附屬單位補助支出 | 0 | ||
六、上繳上級支出 | 0 | ||
本年收入合計: | 1045.2 | 本年支出合計: | 1045.2 |
收入總計: | 1045.2 | 支出總計 | 1045.2 |
一般公共預算支出表(按功能科目到項級) | ||||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱(科目) | 合計 | 基本保障支出 | 項目支出 | 項目支出不可預見費 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | ||||||
小計 | 人員經(jīng)費支出 | 標準公用經(jīng)費支出 | 小計 | 專項業(yè)務費支出 | 能力建設 | 公共服務 | 促進發(fā)展 | |||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合計 | 1010.7 | 1010.7 | 868.37 | 142.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
502 | 市城管委 | 1010.7 | 1010.7 | 868.37 | 142.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
502008 | 永安環(huán)衛(wèi)處 | 1010.7 | 1010.7 | 868.37 | 142.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 107.84 | 107.84 | 107.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 107.84 | 107.84 | 107.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 77.03 | 77.03 | 77.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080506 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 30.81 | 30.81 | 30.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 823.28 | 823.28 | 680.95 | 142.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 823.28 | 823.28 | 680.95 | 142.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 823.28 | 823.28 | 680.95 | 142.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 79.58 | 79.58 | 79.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 79.58 | 79.58 | 79.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公積金 | 64.94 | 64.94 | 64.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210202 | 提租補貼 | 14.64 | 14.64 | 14.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一般公共預算基本支出表(按經(jīng)濟科目到款級) | ||
單位:萬元 | ||
單位編碼 | 單位名稱(科目) | 合計 |
** | ** | 1 |
合計 | 1010.7 | |
502 | 市城管委 | 1010.7 |
502008 | 永安環(huán)衛(wèi)處 | 1010.7 |
0 | ||
0 | ||
301 | 工資福利支出 | 750.74 |
30101 | 基本工資 | 192.6 |
30102 | 津貼補貼 | 55.05 |
30103 | 獎金 | 156 |
30107 | 績效工資 | 137.5 |
30108 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 77.03 |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 30.81 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 30.81 |
30112 | 其他社會保障繳費 | 5.4 |
30113 | 住房公積金 | 64.94 |
30199 | 其他工資福利支出 | 0.6 |
302 | 商品和服務支出 | 142.33 |
30201 | 辦公費 | 2 |
30202 | 印刷費 | 0.5 |
30203 | 咨詢費 | 0 |
30204 | 手續(xù)費 | 0 |
30205 | 水費 | 2 |
30206 | 電費 | 2 |
30207 | 郵電費 | 12 |
30208 | 取暖費 | 0 |
30209 | 物業(yè)管理費 | 0 |
30211 | 差旅費 | 2 |
30212 | 因公出國(境)費用 | 0 |
30213 | 維修(護)費 | 2 |
30214 | 租賃費 | 0 |
30215 | 會議費 | 0 |
30216 | 培訓費 | 0 |
30217 | 公務接待費 | 1 |
30218 | 專用材料費 | 0 |
30224 | 被裝購置費 | 1 |
30225 | 專用燃料費 | 10 |
30226 | 勞務費 | 3 |
30227 | 委托業(yè)務費 | 0 |
30228 | 工會經(jīng)費 | 7.7 |
30229 | 福利費 | 0 |
30231 | 公務用車運行維護費 | 0 |
30239 | 其他交通費用 | 3 |
30240 | 稅金及附加費用 | 0 |
30298 | 302商品和服務支出(其他) | 0 |
30299 | 其他商品和服務支出 | 94.13 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 117.63 |
30302 | 退休費 | 0 |
30305 | 生活補助 | 0 |
30307 | 醫(yī)療費補助 | 40.65 |
30309 | 獎勵金 | 0.04 |
30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 76.94 |
一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | |
單位:萬元 | |
項目 | 預算數(shù) |
合計 | 1 |
1.因公出國(境)費 | 0 |
2.公務接待費 | 1 |
3.公務用車費 | 0 |
其中:公務用車運行維護費 | 0 |
公務用車購置 | 0 |
政府性基金預算支出表(按功能科目到項級) | ||||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱(科目) | 合計 | 基本保障支出 | 項目支出 | 項目支出不可預見費 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | ||||||
小計 | 人員經(jīng)費支出 | 標準公用經(jīng)費支出 | 小計 | 專項業(yè)務費支出 | 能力建設 | 公共服務 | 促進發(fā)展 | |||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合計 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
502 | 市城管委 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
502008 | 永安環(huán)衛(wèi)處 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
部門匯總預算表(含部門預算口徑所屬單位) | |||
單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數(shù) | 項目(按經(jīng)濟分類) | 預算數(shù) |
一、一般公共預算撥款 | 1010.7 | 一、基本保障支出 | 1518.79 |
本級一般公共預算撥款 | 1010.7 | 人員經(jīng)費支出 | 1376.46 |
經(jīng)費撥款(補助) | 1010.7 | 標準公用經(jīng)費支出 | 142.33 |
納入預算管理的非稅 | 0 | 二、項目支出 | 34.5 |
上級補助 | 0 | 專項業(yè)務費 | 0 |
一般債券 | 0 | 能力建設項目 | 0 |
二、政府性基金撥款 | 34.5 | 公共服務項目 | 34.5 |
本級基金 | 34.5 | 促進發(fā)展項目 | 0 |
上級基金 | 0 | 三、項目支出不可預見費 | 0 |
專項債券 | 0 | 四、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 0 |
三、社?;饟芸?/td> | 508.09 | 五、對附屬單位補助支出 | 0 |
四、國有資本經(jīng)營預算撥款 | 0 | 六、上繳上級支出 | 0 |
五、納入專戶管理的非稅收入 | 0 | ||
六、事業(yè)收入 | 0 | ||
七、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 0 | ||
八、附屬單位上繳收入 | 0 | ||
九、往來收入 | 0 | ||
十、其他收入 | 0 | ||
十一、融資借款 | 0 | ||
本年收入合計: | 1553.29 | 本年支出合計: | 1553.29 |
八、上年結(jié)余(轉(zhuǎn)) | 0 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0 |
公共預算結(jié)轉(zhuǎn) | 0 | ||
政府基金結(jié)轉(zhuǎn) | 0 | ||
其他結(jié)余 | 0 | ||
收入總計: | 1553.29 | 支出總計 | 1553.29 |