溫泉環(huán)境衛(wèi)生管理處2018年部門預算情況說明
一、主要職責和機構設置
?。ㄒ唬┎块T主要職能
1、負責對溫泉城區(qū)項目公司環(huán)衛(wèi)市場化作業(yè)的日??己耍?/p>
2、對責任范圍內的環(huán)境衛(wèi)生工作進行協調、監(jiān)督,督促單位和個人自覺維護市容環(huán)境衛(wèi)生義務;
3、負責處理環(huán)衛(wèi)市場化作業(yè)后單位的歷史遺留問題;
4、積極配合上級及有關部門處理各類環(huán)衛(wèi)突發(fā)事件,并做好各類迎檢活動;
5、負責城區(qū)生活垃圾分類,減量化、資源化的社會宣傳工作;
6、負責對處全體工作人員進行績效考核并做好單位目標工作的創(chuàng)建工作;
7、完成上級交辦的其他工作任務。
?。ǘ┎块T預算單位構成
溫泉環(huán)境衛(wèi)生管理處隸屬咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局,正科級事業(yè)單位。
?。ㄈ┎块T人員構成
溫泉環(huán)衛(wèi)處在職正式工人員52人,退休75人。
二、年度主要任務
1、完善環(huán)衛(wèi)作業(yè)考核體系,提升城市整體環(huán)境衛(wèi)生質量。
2、深化“學習中衛(wèi)經驗、清潔城市環(huán)境活動”,促環(huán)衛(wèi)工作再提升。
3、全面推進環(huán)衛(wèi)基礎設施建設,完善基礎設施功能。
4、加強思想政治建設,著力提高黨員干部的綜合素質。
5、強化廉政教育,營造清正廉潔的氛圍。
6、以工作目標考核為驅動,全面推進落實各項工作。
三 、收支預算表總體情況及簡要說明
2018年經市財政核定并批復下達,溫泉環(huán)衛(wèi)處2018年度部門預算總收入1173.42萬元,其中:經費撥款(補助)收入819.52萬,社?;鹗杖?26.91萬。
2018年部門預算總支出1228.59萬元。其中:人員經費支出1042.99萬元,公用經費103.43萬元,項目經費27萬元.本年度預算資金主要是保障溫泉環(huán)衛(wèi)處工作的正常運轉,完成日常工作任務而編制的基本支出計劃,包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費支出。
四、“三公”經費預算情況及變動說明
2017年部門財政撥款資金安排“三公”經費預算1萬元。
其中:
(一)因公出國(境)經費預算0萬元,2017年預算數為0,無變化。
(二)公務用車購置及運行維護費0萬元?! ?/p>
(三)公務接待費預算1萬元,包括單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。2018我們將進一步規(guī)范公務接待活動,壓縮不必要的接待,降低公務接待費標準。
溫泉環(huán)境衛(wèi)生管理處
2018年2月18日
部門收支總表 | |||
單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目(按經濟分類) | 預算數 |
一、一般公共預算撥款 | 819.51 | 一、基本保障支出 | 1146.42 |
本級一般公共預算撥款 | 819.51 | 人員經費支出 | 1042.99 |
經費撥款(補助) | 819.51 | 標準公用經費支出 | 103.43 |
納入預算管理的非稅 | 0 | 二、項目支出 | 27 |
上級補助 | 0 | 專項業(yè)務費 | 0 |
一般債券 | 0 | 能力建設項目 | 0 |
二、政府性基金撥款 | 27 | 公共服務項目 | 27 |
本級基金 | 27 | 促進發(fā)展項目 | 0 |
上級基金 | 0 | 三、項目支出不可預見費 | 0 |
專項債券 | 0 | 四、事業(yè)單位經營支出 | 0 |
三、社保基金撥款 | 326.91 | 五、對附屬單位補助支出 | 0 |
四、國有資本經營預算撥款 | 0 | 六、上繳上級支出 | 0 |
五、納入專戶管理的非稅收入 | 0 | ||
六、事業(yè)收入 | 0 | ||
七、事業(yè)單位經營收入 | 0 | ||
八、附屬單位上繳收入 | 0 | ||
九、往來收入 | 0 | ||
十、其他收入 | 0 | ||
十一、融資借款 | 0 | ||
本年收入合計: | 1173.42 | 本年支出合計: | 1173.42 |
八、上年結余(轉) | 0 | 結轉下年 | 0 |
公共預算結轉 | 0 | ||
政府基金結轉 | 0 | ||
其他結余 | 0 | ||
收入總計: | 1173.42 | 支出總計 | 1173.42 |
備注:本表收支包含社?;鸢l(fā)放退休人員的退休金 |
部門收入總表 | ||||||||||||||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱 | 合計 | 上年結余(轉) | 一般公共預算 | 政府性基金 | 社?;?/td> | 國有資本經營預算 | 納入專戶管理的非稅 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 往來收入 | 其他收入 | 融資借款 | ||||||||||
小計 | 公共預算結轉 | 政府性基金結轉 | 其他結余 | 小計 | 經費撥款(補助) | 納入預算管理的非稅 | 上級補助 | 一般債券 | 小計 | 本級基金 | 上級基金 | 專項債券 | ||||||||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
合計 | 1173.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819.51 | 819.51 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 326.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
502 | 市城管委 | 1173.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819.51 | 819.51 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 326.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
502007 | 溫泉環(huán)衛(wèi)處 | 1173.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819.51 | 819.51 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 326.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
部門支出總表(按功能科目到項級) | ||||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱(科目) | 合計 | 基本保障支出 | 項目支出 | 項目支出不可預見費 | 事業(yè)單位經營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | ||||||
小計 | 人員經費支出 | 標準公用經費支出 | 小計 | 專項業(yè)務費支出 | 能力建設 | 公共服務 | 促進發(fā)展 | |||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合計 | 1173.42 | 1146.42 | 1042.99 | 103.43 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
502 | 市城管委 | 1173.42 | 1146.42 | 1042.99 | 103.43 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
502007 | 溫泉環(huán)衛(wèi)處 | 1173.42 | 1146.42 | 1042.99 | 103.43 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 91.9 | 91.9 | 91.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 91.9 | 91.9 | 91.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 65.64 | 65.64 | 65.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080506 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 26.26 | 26.26 | 26.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 1006.52 | 979.52 | 876.09 | 103.43 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 1006.52 | 979.52 | 876.09 | 103.43 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 1006.52 | 979.52 | 876.09 | 103.43 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公積金 | 55.09 | 55.09 | 55.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210202 | 提租補貼 | 19.91 | 19.91 | 19.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
財政撥款收支總表 | |||
單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目(按經濟分類) | 預算數 |
一、一般公共預算撥款 | 819.51 | 一、基本支出 | 819.51 |
本級一般公共預算撥款 | 819.51 | 人員支出 | 716.08 |
經費撥款(補助) | 819.51 | 標準公用經費支出 | 103.43 |
納入預算管理的非稅 | 0 | 二、項目支出 | 27 |
上級補助 | 0 | 能力建設項目 | 0 |
二、政府性基金撥款 | 27 | 公共服務項目 | 27 |
本級基金 | 27 | 促進發(fā)展項目 | 0 |
上級基金 | 0 | 專項業(yè)務費 | 0 |
三、項目支出不可預見費 | 0 | ||
四、事業(yè)單位經營支出 | 0 | ||
五、對附屬單位補助支出 | 0 | ||
六、上繳上級支出 | 0 | ||
本年收入合計: | 846.51 | 本年支出合計: | 846.51 |
收入總計: | 846.51 | 支出總計 | 846.51 |
一般公共預算支出表(按功能科目到項級) | ||||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱(科目) | 合計 | 基本保障支出 | 項目支出 | 項目支出不可預見費 | 事業(yè)單位經營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | ||||||
小計 | 人員經費支出 | 標準公用經費支出 | 小計 | 專項業(yè)務費支出 | 能力建設 | 公共服務 | 促進發(fā)展 | |||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合計 | 819.51 | 819.51 | 716.08 | 103.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
502 | 市城管委 | 819.51 | 819.51 | 716.08 | 103.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
502007 | 溫泉環(huán)衛(wèi)處 | 819.51 | 819.51 | 716.08 | 103.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 91.9 | 91.9 | 91.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 91.9 | 91.9 | 91.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 65.64 | 65.64 | 65.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080506 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 26.26 | 26.26 | 26.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 660.39 | 660.39 | 556.96 | 103.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 660.39 | 660.39 | 556.96 | 103.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 660.39 | 660.39 | 556.96 | 103.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 67.22 | 67.22 | 67.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 67.22 | 67.22 | 67.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公積金 | 55.09 | 55.09 | 55.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210202 | 提租補貼 | 12.13 | 12.13 | 12.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一般公共預算基本支出表(按經濟科目到款級) | ||
單位:萬元 | ||
單位編碼 | 單位名稱(科目) | 合計 |
** | ** | 1 |
合計 | 819.51 | |
502 | 市城管委 | 819.51 |
502007 | 溫泉環(huán)衛(wèi)處 | 819.51 |
0 | ||
0 | ||
301 | 工資福利支出 | 637.42 |
30101 | 基本工資 | 170.01 |
30102 | 津貼補貼 | 45.72 |
30103 | 獎金 | 130.89 |
30107 | 績效工資 | 112.48 |
30108 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 65.64 |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 26.26 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 26.26 |
30112 | 其他社會保障繳費 | 4.59 |
30113 | 住房公積金 | 55.09 |
30199 | 其他工資福利支出 | 0.48 |
302 | 商品和服務支出 | 103.43 |
30201 | 辦公費 | 2 |
30202 | 印刷費 | 0.5 |
30203 | 咨詢費 | 0 |
30204 | 手續(xù)費 | 0 |
30205 | 水費 | 1.76 |
30206 | 電費 | 2 |
30207 | 郵電費 | 7 |
30208 | 取暖費 | 0 |
30209 | 物業(yè)管理費 | 0 |
30211 | 差旅費 | 2 |
30212 | 因公出國(境)費用 | 0 |
30213 | 維修(護)費 | 5 |
30214 | 租賃費 | 0 |
30215 | 會議費 | 0 |
30216 | 培訓費 | 0 |
30217 | 公務接待費 | 1 |
30218 | 專用材料費 | 0 |
30224 | 被裝購置費 | 0 |
30225 | 專用燃料費 | 6.48 |
30226 | 勞務費 | 5.5 |
30227 | 委托業(yè)務費 | 0 |
30228 | 工會經費 | 6.56 |
30229 | 福利費 | 0 |
30231 | 公務用車運行維護費 | 0 |
30239 | 其他交通費用 | 3 |
30240 | 稅金及附加費用 | 0 |
30298 | 302商品和服務支出(其他) | 0 |
30299 | 其他商品和服務支出 | 60.63 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 78.66 |
30302 | 退休費 | 0 |
30305 | 生活補助 | 0.63 |
30307 | 醫(yī)療費補助 | 26.15 |
30309 | 獎勵金 | 0.12 |
30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 51.76 |
一般公共預算“三公”經費支出表 | |
單位:萬元 | |
項目 | 預算數 |
合計 | 1 |
1.因公出國(境)費 | 0 |
2.公務接待費 | 1 |
3.公務用車費 | 0 |
其中:公務用車運行維護費 | 0 |
公務用車購置 | 0 |
政府性基金預算支出表(按功能科目到項級) | ||||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱(科目) | 合計 | 基本保障支出 | 項目支出 | 項目支出不可預見費 | 事業(yè)單位經營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | ||||||
小計 | 人員經費支出 | 標準公用經費支出 | 小計 | 專項業(yè)務費支出 | 能力建設 | 公共服務 | 促進發(fā)展 | |||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合計 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
502 | 市城管委 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
502007 | 溫泉環(huán)衛(wèi)處 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
部門匯總預算表(含部門預算口徑所屬單位) | |||
單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目(按經濟分類) | 預算數 |
一、一般公共預算撥款 | 819.51 | 一、基本保障支出 | 1146.42 |
本級一般公共預算撥款 | 819.51 | 人員經費支出 | 1042.99 |
經費撥款(補助) | 819.51 | 標準公用經費支出 | 103.43 |
納入預算管理的非稅 | 0 | 二、項目支出 | 27 |
上級補助 | 0 | 專項業(yè)務費 | 0 |
一般債券 | 0 | 能力建設項目 | 0 |
二、政府性基金撥款 | 27 | 公共服務項目 | 27 |
本級基金 | 27 | 促進發(fā)展項目 | 0 |
上級基金 | 0 | 三、項目支出不可預見費 | 0 |
專項債券 | 0 | 四、事業(yè)單位經營支出 | 0 |
三、社?;饟芸?/td> | 326.91 | 五、對附屬單位補助支出 | 0 |
四、國有資本經營預算撥款 | 0 | 六、上繳上級支出 | 0 |
五、納入專戶管理的非稅收入 | 0 | ||
六、事業(yè)收入 | 0 | ||
七、事業(yè)單位經營收入 | 0 | ||
八、附屬單位上繳收入 | 0 | ||
九、往來收入 | 0 | ||
十、其他收入 | 0 | ||
十一、融資借款 | 0 | ||
本年收入合計: | 1173.42 | 本年支出合計: | 1173.42 |
八、上年結余(轉) | 0 | 結轉下年 | 0 |
公共預算結轉 | 0 | ||
政府基金結轉 | 0 | ||
其他結余 | 0 | ||
收入總計: | 1173.42 | 支出總計 | 1173.42 |