• 索 引 號:011336909/2018-00807
  • 文  號:
  • 發(fā)布機構: 咸寧市人民政府
  • 主題分類:財政
  • 有 效 性:有效
  • 發(fā)布日期:2018年02月18日
  • 名  稱:溫泉環(huán)境衛(wèi)生管理處

溫泉環(huán)境衛(wèi)生管理處

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  溫泉環(huán)境衛(wèi)生管理處2018年部門預算情況說明

  一、主要職責和機構設置

 ?。ㄒ唬┎块T主要職能

  1、負責對溫泉城區(qū)項目公司環(huán)衛(wèi)市場化作業(yè)的日??己耍?/p>

  2、對責任范圍內的環(huán)境衛(wèi)生工作進行協調、監(jiān)督,督促單位和個人自覺維護市容環(huán)境衛(wèi)生義務;

  3、負責處理環(huán)衛(wèi)市場化作業(yè)后單位的歷史遺留問題;

  4、積極配合上級及有關部門處理各類環(huán)衛(wèi)突發(fā)事件,并做好各類迎檢活動;

  5、負責城區(qū)生活垃圾分類,減量化、資源化的社會宣傳工作;

  6、負責對處全體工作人員進行績效考核并做好單位目標工作的創(chuàng)建工作;

  7、完成上級交辦的其他工作任務。

 ?。ǘ┎块T預算單位構成

  溫泉環(huán)境衛(wèi)生管理處隸屬咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局,正科級事業(yè)單位。

 ?。ㄈ┎块T人員構成

  溫泉環(huán)衛(wèi)處在職正式工人員52人,退休75人。

  二、年度主要任務

  1、完善環(huán)衛(wèi)作業(yè)考核體系,提升城市整體環(huán)境衛(wèi)生質量。

  2、深化“學習中衛(wèi)經驗、清潔城市環(huán)境活動”,促環(huán)衛(wèi)工作再提升。

  3、全面推進環(huán)衛(wèi)基礎設施建設,完善基礎設施功能。

  4、加強思想政治建設,著力提高黨員干部的綜合素質。

  5、強化廉政教育,營造清正廉潔的氛圍。

  6、以工作目標考核為驅動,全面推進落實各項工作。

  三 、收支預算表總體情況及簡要說明

  2018年經市財政核定并批復下達,溫泉環(huán)衛(wèi)處2018年度部門預算總收入1173.42萬元,其中:經費撥款(補助)收入819.52萬,社?;鹗杖?26.91萬。

  2018年部門預算總支出1228.59萬元。其中:人員經費支出1042.99萬元,公用經費103.43萬元,項目經費27萬元.本年度預算資金主要是保障溫泉環(huán)衛(wèi)處工作的正常運轉,完成日常工作任務而編制的基本支出計劃,包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費支出。

  四、“三公”經費預算情況及變動說明

  2017年部門財政撥款資金安排“三公”經費預算1萬元。

  其中:

  (一)因公出國(境)經費預算0萬元,2017年預算數為0,無變化。

  (二)公務用車購置及運行維護費0萬元?! ?/p>

  (三)公務接待費預算1萬元,包括單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。2018我們將進一步規(guī)范公務接待活動,壓縮不必要的接待,降低公務接待費標準。

  溫泉環(huán)境衛(wèi)生管理處

  2018年2月18日

部門收支總表   
   單位:萬元
收入 支出 
項目預算數項目(按經濟分類)預算數
一、一般公共預算撥款819.51一、基本保障支出1146.42
    本級一般公共預算撥款819.51     人員經費支出1042.99
       經費撥款(補助)819.51     標準公用經費支出103.43
       納入預算管理的非稅0二、項目支出27
    上級補助0     專項業(yè)務費0
    一般債券0     能力建設項目0
二、政府性基金撥款27     公共服務項目27
    本級基金27     促進發(fā)展項目0
    上級基金0三、項目支出不可預見費0
    專項債券0四、事業(yè)單位經營支出0
三、社保基金撥款326.91五、對附屬單位補助支出0
四、國有資本經營預算撥款0六、上繳上級支出0
五、納入專戶管理的非稅收入0  
六、事業(yè)收入0  
七、事業(yè)單位經營收入0  
八、附屬單位上繳收入0  
九、往來收入0  
十、其他收入0  
十一、融資借款0  
    
本年收入合計:1173.42本年支出合計:1173.42
    
    
八、上年結余(轉)0結轉下年0
    公共預算結轉0  
    政府基金結轉0  
    其他結余0  
    
收入總計:1173.42支出總計1173.42
備注:本表收支包含社?;鸢l(fā)放退休人員的退休金  

 

部門收入總表                       
                        單位:萬元
單位編碼單位名稱合計上年結余(轉)  一般公共預算   政府性基金  社?;?/td>國有資本經營預算納入專戶管理的非稅事業(yè)收入事業(yè)單位經營收入附屬單位上繳收入往來收入其他收入融資借款
   小計公共預算結轉政府性基金結轉其他結余小計經費撥款(補助)納入預算管理的非稅上級補助一般債券小計本級基金上級基金專項債券         
**1234567891011121314151617181920212223
 合計1173.420000819.51819.51000272700326.9100000000
502市城管委1173.420000819.51819.51000272700326.9100000000
  502007  溫泉環(huán)衛(wèi)處1173.420000819.51819.51000272700326.9100000000


部門支出總表(按功能科目到項級)           
              單位:萬元
單位編碼單位名稱(科目)合計基本保障支出 項目支出    項目支出不可預見費事業(yè)單位經營支出對附屬單位補助支出上繳上級支出
   小計人員經費支出標準公用經費支出小計專項業(yè)務費支出能力建設公共服務促進發(fā)展    
**12345678910111213
 合計1173.421146.421042.99103.4327002700000
502市城管委1173.421146.421042.99103.4327002700000
  502007  溫泉環(huán)衛(wèi)處1173.421146.421042.99103.4327002700000
    208    社會保障和就業(yè)支出91.991.991.90000000000
      20805      行政事業(yè)單位離退休91.991.991.90000000000
        2080505        機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出65.6465.6465.640000000000
        2080506        機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出26.2626.2626.260000000000
    212    城鄉(xiāng)社區(qū)支出1006.52979.52876.09103.4327002700000
      21205      城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生1006.52979.52876.09103.4327002700000
        2120501        城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生1006.52979.52876.09103.4327002700000
    221    住房保障支出7575750000000000
      22102      住房改革支出7575750000000000
        2210201        住房公積金55.0955.0955.090000000000
        2210202        提租補貼19.9119.9119.910000000000
財政撥款收支總表  
   單位:萬元
收入 支出 
項目預算數項目(按經濟分類)預算數
一、一般公共預算撥款819.51一、基本支出819.51
    本級一般公共預算撥款819.51     人員支出716.08
       經費撥款(補助)819.51     標準公用經費支出103.43
       納入預算管理的非稅0二、項目支出27
    上級補助0     能力建設項目0
二、政府性基金撥款27     公共服務項目27
    本級基金27     促進發(fā)展項目0
    上級基金0     專項業(yè)務費0
  三、項目支出不可預見費0
  四、事業(yè)單位經營支出0
  五、對附屬單位補助支出0
  六、上繳上級支出0
    
本年收入合計:846.51本年支出合計:846.51
    
    
收入總計:846.51支出總計846.51
一般公共預算支出表(按功能科目到項級)          
              單位:萬元
單位編碼單位名稱(科目)合計基本保障支出 項目支出    項目支出不可預見費事業(yè)單位經營支出對附屬單位補助支出上繳上級支出
   小計人員經費支出標準公用經費支出小計專項業(yè)務費支出能力建設公共服務促進發(fā)展    
**12345678910111213
 合計819.51819.51716.08103.43000000000
502市城管委819.51819.51716.08103.43000000000
  502007  溫泉環(huán)衛(wèi)處819.51819.51716.08103.43000000000
    208    社會保障和就業(yè)支出91.991.991.90000000000
      20805      行政事業(yè)單位離退休91.991.991.90000000000
        2080505        機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出65.6465.6465.640000000000
        2080506        機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出26.2626.2626.260000000000
    212    城鄉(xiāng)社區(qū)支出660.39660.39556.96103.43000000000
      21205      城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生660.39660.39556.96103.43000000000
        2120501        城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生660.39660.39556.96103.43000000000
    221    住房保障支出67.2267.2267.220000000000
      22102      住房改革支出67.2267.2267.220000000000
        2210201        住房公積金55.0955.0955.090000000000
        2210202        提租補貼12.1312.1312.130000000000
一般公共預算基本支出表(按經濟科目到款級)
  單位:萬元
單位編碼單位名稱(科目)合計
   
****1
 合計819.51
502市城管委819.51
  502007  溫泉環(huán)衛(wèi)處819.51
        0
            0
    301    工資福利支出637.42
      30101      基本工資170.01
      30102      津貼補貼45.72
      30103      獎金130.89
      30107      績效工資112.48
      30108      機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費65.64
      30109      職業(yè)年金繳費26.26
      30110      職工基本醫(yī)療保險繳費26.26
      30112      其他社會保障繳費4.59
      30113      住房公積金55.09
      30199      其他工資福利支出0.48
    302    商品和服務支出103.43
      30201      辦公費2
      30202      印刷費0.5
      30203      咨詢費0
      30204      手續(xù)費0
      30205      水費1.76
      30206      電費2
      30207      郵電費7
      30208      取暖費0
      30209      物業(yè)管理費0
      30211      差旅費2
      30212      因公出國(境)費用0
      30213      維修(護)費5
      30214      租賃費0
      30215      會議費0
      30216      培訓費0
      30217      公務接待費1
      30218      專用材料費0
      30224      被裝購置費0
      30225      專用燃料費6.48
      30226      勞務費5.5
      30227      委托業(yè)務費0
      30228      工會經費6.56
      30229      福利費0
      30231      公務用車運行維護費0
      30239      其他交通費用3
      30240      稅金及附加費用0
      30298      302商品和服務支出(其他)0
      30299      其他商品和服務支出60.63
    303    對個人和家庭的補助78.66
      30302      退休費0
      30305      生活補助0.63
      30307      醫(yī)療費補助26.15
      30309      獎勵金0.12
      30399      其他對個人和家庭的補助支出51.76
一般公共預算“三公”經費支出表
 單位:萬元
項目預算數
合計1
1.因公出國(境)費0
2.公務接待費1
3.公務用車費0
其中:公務用車運行維護費0
      公務用車購置0
 政府性基金預算支出表(按功能科目到項級)           
              單位:萬元
單位編碼單位名稱(科目)合計基本保障支出 項目支出    項目支出不可預見費事業(yè)單位經營支出對附屬單位補助支出上繳上級支出
   小計人員經費支出標準公用經費支出小計專項業(yè)務費支出能力建設公共服務促進發(fā)展    
**12345678910111213
 合計2700027002700000
502市城管委2700027002700000
  502007  溫泉環(huán)衛(wèi)處2700027002700000
    212    城鄉(xiāng)社區(qū)支出2700027002700000
      21205      城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生2700027002700000
        2120501        城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生2700027002700000
部門匯總預算表(含部門預算口徑所屬單位)  
   單位:萬元
收入 支出 
項目預算數項目(按經濟分類)預算數
一、一般公共預算撥款819.51一、基本保障支出1146.42
    本級一般公共預算撥款819.51     人員經費支出1042.99
       經費撥款(補助)819.51     標準公用經費支出103.43
       納入預算管理的非稅0二、項目支出27
    上級補助0     專項業(yè)務費0
    一般債券0     能力建設項目0
二、政府性基金撥款27     公共服務項目27
    本級基金27     促進發(fā)展項目0
    上級基金0三、項目支出不可預見費0
    專項債券0四、事業(yè)單位經營支出0
三、社?;饟芸?/td>326.91五、對附屬單位補助支出0
四、國有資本經營預算撥款0六、上繳上級支出0
五、納入專戶管理的非稅收入0  
六、事業(yè)收入0  
七、事業(yè)單位經營收入0  
八、附屬單位上繳收入0  
九、往來收入0  
十、其他收入0  
十一、融資借款0  
    
本年收入合計:1173.42本年支出合計:1173.42
    
    
八、上年結余(轉)0結轉下年0
    公共預算結轉0  
    政府基金結轉0  
    其他結余0  
    
收入總計:1173.42支出總計1173.42
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